Cel ćwiczenia: stworzenie automatycznych wzorców księgowań dla faktur walutowych.
Definiujemy nagłówek schematu księgowego
1. Dodajemy nowy wzorzec księgowy za pomocą przycisku .
2. Definiujemy podstawowe informacje nagłówka schematu księgowego. Wprowadzamy w polach:
- Symbol – ZAKUPY-WALUTOWE
- Nazwa – Zakupy walutowe
- Dziennik – ZAKUP
- Pozostawiamy zaznaczony parametr: Księgowanie przez bufor
- Data księgowania – odznaczamy parametr Pobierz datę księgowania z konfiguracji i wybieramy opcję Data wpływu (@DataWplywu)
- Opis – wybieramy za pomocą przycisku Opis Nr dokumentu wybranie tej pozycji spowodowało pojawienie się w polu obok symbolu @Dokument.
Definiujemy element schematu księgowego.
1. Dodajemy pierwszą pozycję schematu:
- klikamy na przycisku konta księgowego Konto Ma, z listy wybieramy konto syntetyczne rozrachunkowe 203 (Rozrachunki walutowe), w polu Podział na słowniki wybieramy Podmioty.
- przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Brutto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Brutto.
- klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu.
- zaznaczamy: księgowanie walutowe
- nie będziemy uzależniać księgowania na konto 203 od żadnego warunku.
- przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.
2. Definiujemy drugą pozycję schematu:
- W oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Wn, z listy wybieramy konto analityczne 303-2 (Rozliczenie zakupu towarów), Podział na słowniki: Brak
- Przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Netto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Netto.
- Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu, w okienku obok pojawia się makro: @Dokument
- Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.
3. Definiujemy trzecią pozycję schematu:
- W oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Wn, z listy wybieramy konto analityczne 221-1 (Naliczony podatek VAT), Podział na słowniki: Brak
- Przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/VAT/Razem, co skutkuje pojawieniem się w okienku obok makra @Vat.
- Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu, w okienku obok pojawia się makro: @Dokument
- Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu.
Księgowanie wzorcem faktur z rejestru zakupów VAT:
1. Aby zaksięgować fakturę wprowadzoną w rejestrze VAT należy wybrać:
- menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT
- zakładkę Zakup,
- rejestr Towar
- miesiąc 01
2. Zaznaczamy fakturę,
3. Przyciskiem uruchamiamy księgowanie:
- pojawia się okno Księgowanie dokumentów schematem księgowym,
- wybieramy schemat ZAKUPY – WALUTOWE
- akceptujemy przyciskiem wybierz.
- po zakończeniu procesu księgowania program poda informację o jego przebiegu, z okienka wycofujemy się np. klawiszem <Esc>.
4. Zaksięgowany dokument można zobaczyć:
- z poziomu faktury – zakładka Dokumenty
- z poziomu Księgowość/ Dzienniki po wybraniu bufora, dziennika ZAKUP i miesiąca 01.