Mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obligatoryjnie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy. Objęte są nią płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15000 PLN.
W bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji, jeśli dla firmy zaznaczony był parametr Split payment wg przepisów polskich, w polu Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich zostanie wybrana wartość W księgowości. W takim przypadku mechanizm się nie zostanie zmieniony i ustawienie parametru na płatności pobierane będzie wprost z kontrahenta.
Konfiguracja MMP
- zaznaczyć parametr Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich
- na karcie kontrahenta zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli obsługa MMP dotyczy kontrahenta
- na karcie artykułu zaznaczyć parametr Podzielona płatność – jeżeli artykułu podlega obsłudze MMP
Obsługa podzielonej płatności na dokumentach
Dokumenty rejestrujące mechanizm podzielonej płatności:
- zamówienia
- faktury zaliczkowe i ich korekty
- faktury (generowane do dokumentu i wystawione ręcznie) i ich korekty
- faktury VAT i ich korekty
Parametr Podzielona płatność jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego jeżeli:
- w konfiguracji firmy w sekcji Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich ustawiona jest wartość W księgowości i w handlu
- w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
- żadna z pozycji dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia
- końcowa wartość dokumentu brutto w walucie systemowej jest większa lub równa 15000.
Parametr Podzielona płatność, można zaznaczyć zaznaczyć ręcznie zarówno na dokumentach sprzedażowych i zakupowych gdy:
- w polu Rodzaj transakcji ustawiona jest wartość Krajowa
- żaden z elementów dokumentu nie ma zaznaczonej obsługi odwrotnego obciążenia
Zaznaczenie parametru Podzielona płatność na nagłówku dokumentu powoduje automatycznie zaznaczenie parametru Podzielona płatność na wszystkich płatnościach dokumentu, na których ustawiona jest waluta systemowa PLN.
Generowanie dokumentów
Podczas generowania dokumentów ustawienie parametru Podzielona płatność zostaje automatycznie przenoszona w przypadku generowań:
- FSL/FS z ZS
- FZL/FZ z ZZ
- FS z zamówienia sprzedaży, na którym zaznaczony jest parametr Podzielona płatność i do którego wygenerowana została zaliczka.
Dla pozostałych generowań, wartość parametru nie jest automatycznie przenoszona na wygenerowany dokument. Jeżeli jednak wygenerowany dokument spełnia wymagania obligatoryjnego naliczania mechanizmu PP, parametr ten zostanie automatycznie zaznaczony.