Korekta stawki VAT umożliwia skorygowanie stawki VAT do dokumentów:
- faktury sprzedaży
 - paragonu
 - wydania zewnętrznego
 
Istnieje również możliwość wystawienia ręcznej korekty stawki VAT dla paragonów oraz faktur sprzedaży.
Aby wystawić korektę stawki VAT, należy zaznaczyć na liście odpowiedni dokument i wybrać przycisk [Koryguj Stawkę VAT]. Otwarty zostanie formularz korekty z wypełnionymi danymi, analogiczny do formularza dokumentu źródłowego. Edycji podlegają:
- daty dokumentu
 - pole z przyczyną korekty
 - numer obcy
 - forma
 - termin płatności
 - pole Obsługujący
 - przyczyna zwolnienia z VAT
 - sposób dostawy
 - centrum wystawiające dokument
 - adresy kontrahentów
 - opis
 - rejestr VAT
 - atrybuty
 - opis analityczny
 - stawka VAT danej pozycji
 
Pozostałe pola muszą być spójne z dokumentem źródłowym, dlatego też są nieaktywne.
Użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT z poziomu:
- listy pozycji, w tym celu w kolumnie Stawka VAT po korekcie należy rozwinąć listę i wskazać poprawną stawkę VAT
 - szczegółów pozycji, w tym celu należy wyedytować pozycje i w sekcji Kalkulacja – po korekcie wskazać w polu ze stawką VAT poprawną wartość
 
Formularz szczegółów pozycji pozwala na edycję stawki VAT w sekcji Kalkulacja – po korekcie. Po zmianie wartości tego pola, automatycznie wyliczana jest odpowiednio wartość netto lub wartość brutto oraz wartość korekty.
Korekty stawki VAT dokumentów rozchodowych nie posiadają sekcji Subpozycje.
W przypadku, gdy dokument korekty stawki VAT zostaje wystawiony:
- od brutto – wyliczana jest wartość netto korekty
 - od netto – wyliczana jest wartość brutto korekty
 
Tabela VAT zawiera dwa wpisy: pierwszy pobrany z dokumentu źródłowego oraz drugi dotyczący zmodyfikowanej stawki VAT.

Wystawienie dokumentu korekty stawki VAT możliwe jest:
- do zatwierdzonego dokumentu FS/PAR/WZ
 - do dokumentu handlowego, z którego w całości wygenerowano dokument magazynowy
 - gdy dokument powiązany został zatwierdzony/zaksięgowany
 - tylko do dokumentu handlowego, w przypadku jego powiązania z dokumentem magazynowym
 - gdy wszystkie korekty powiązane z dokumentem źródłowym zostały zatwierdzone
 
Zatwierdzenie korekty stawki VAT jest możliwe wyłącznie, gdy wszystkie pozycje zagregowane na dokumencie magazynowym w jedną, zostały skorygowane na dokumencie faktury.
Zatwierdzenie korekty stawki VAT powoduje:
- wygenerowanie odpowiedniego dokumentu magazynowego (w przypadku gdy dokument źródłowy jest powiązany z dokumentem magazynowym)
 - wygenerowanie dokumentu korekty faktury VAT
 - wygenerowanie płatności (jeśli kierunek VAT na dokumencie ustawiony jest: Od netto)
 
Anulowanie dokumentu korekty stawki VAT (KVFS,KVPAR) skutkuje automatycznym anulowaniem dokumentu magazynowego i korekty z poziomu rejestrów.
                        


