Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_BZpRaport”. Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych] w tabeli „CDN.BnkZapisy”, dla kolumny 'BZp_BRpID’.”. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_BZpRaport”. Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych] w tabeli „CDN.BnkZapisy”, dla kolumny 'BZp_BRpID’.”. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_BZpRaport”. Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych] w tabeli „CDN.BnkZapisy”, dla kolumny 'BZp_BRpID’.”.

Nie można usunąć raportu kasowego/bankowego, w którym istnieją zapisy kasowe/bankowe. W celu usunięcia raportu należy usunąć wszystkie zapisy w danym raporcie.




Ostrzeżenie ID -2147217900 „Raport nakłada się czasowo na inny raport”.

Data otwarcia kolejnego raportu kasowego/ bankowego musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.




Ostrzeżenie ID 23495 „Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych”.

Po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozliczeń dla zapisów/zdarzeń, na podstawie, których została wyliczona różnica. W celu usunięcia rozliczenia należy najpierw usunąć zapis księgowy, powstały z księgowania różnicy kursowej.




Ostrzeżenie ID 23060 „Raport zamknięty musi mieć określoną datę zamknięcia”.

Nie można zamknąć raportu poprzez opcję „Zamknij” dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy jeśli nie została określona data zamknięcia. W celu zamknięcia raportu należy najpierw podać datę zamknięcia na formularzu raportu kasowego/bankowego.




Komunikat ID -2147217900 „Nie można kasować zdarzeń zrealizowanych lub wysłanych do banku”.

Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego było już wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr Generowanie płatności); zdarzenie posiada status „wysłane” lub „zrealizowane”. Aby odznaczyć parametr Generowanie płatności należy odszukać odpowiednie zdarzenie z poziomu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności i zmienić mu stan na „Do realizacji”.




Ostrzeżenie ID 30224 „Nie można wykonać wydruku. Listę należy zawęzić tylko do kompensat oraz wybrać podmiot i walutę”.

Jeżeli podczas wydruku kompensaty pojawia się taka informacja należy upewnić się czy pod listą kompensat zostały określone następujące parametry: Podmiot, Waluta oraz czy został zaznaczony parametr – Tylko kompensaty.




Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Informacja pojawia się, jeśli na dokumencie w module Faktury wybrano formę płatności, która w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności ma wybrany rejestr k/b, który jest nieaktywny (tzn. na formularzu rejestru k/b został zaznaczony parametr Nieaktywny). W celu dodania dokumentu z taką formą płatności należy odznaczyć parametr Nieaktywny dla właściwego rejestru k/b lub w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności wybrać inny rejestr, dla takiej formy płatności.




Pytanie: „Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?”

Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne/ Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu „Tak” notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty, formularz właściwej waluty).




Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.




Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. Duplikacja w tabeli 'BnkRachunki’ według klucza 'BRaNumer’).”

Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.