Deklaracja Intrastat
Cel ćwiczenia: wyliczenie deklaracji Intrastat
Konfiguracja
Aby w programie pojawiły się opcje związane z wyliczaniem deklaracji Intrastat należy uzupełnić informacje w konfiguracji systemu.
- Otwieramy konfigurację programu z menu: Start/Konfiguracja (wcześniej należy zamknąć wszystkie inne okna w programie).
 - Wybieramy gałąź Firma/ Dane firmy/ Intrastat
 
Zaznaczamy parametr Intrastat i uzupełniamy informacje:
- kod identyfikacyjny organu celnego: 350000 (wybieramy z listy)
 - wypełniający: Aleksander Olsza, tel. (12) 634-56-09, Kraków
 - kurs dla Instrastatu: podstawowy
 - Zatwierdzamy ustawienia.
 - Zamykamy konfigurację.
 
Kody CN
Aby wyliczyć deklarację Intrastat należy najpierw uzupełnić listę kodów CN wykorzystywanych w firmie.
- Otwieramy menu Ogólne/ Inne/ Kody CN
 -  Dodajemy nowy kod CN:
- kod: 1111 11 11
 - opis: kod testowy
 - jednostka uzupełniająca: pusta
 - masa: zaznaczamy parametr
 - przy tak skonfigurowanym kodzie dla każdego towaru, do którego zostanie przypisany, wymagane będzie podanie masy dla jednej jednostki towaru.
 
 - Zatwierdzamy formularz. Kod zostaje dopisany do listy.
 
Towary
Dla towarów, które uczestniczą w obrocie z krajami Unii Europejskiej, należy uzupełnić informacje o kodzie CN.
- Otwieramy menu Handel/ Zasoby.
 - Wybieramy towar KORA_S80 (podglądamy kartę towaru)
 -  Na zakładce [Dodatkowe] uzupełniamy informacje związane z kodem CN:
- kod CN: wpisujemy 1111 11 11 (można wybrać z listy dostępnej po wciśnięciu przycisku Kod CN ).
 - masa jednostkowa netto: 1 szt. = 50 kg
 - kraj pochodzenia: PL (wykorzystywany na deklaracjach przywozowych).
 
 - Zatwierdzamy kartę towaru.
 
Kontrahenci
W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.
- Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci.
 - Wybieramy kontrahenta UNIA1 (założonego w poprzednich ćwiczeniach).
 - Na zakładce [Handlowe] widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy kod 11.
 - Zatwierdzamy kartę kontrahenta.
 
Transakcje
W ćwiczeniu wyliczona zostanie deklaracja wywozowa – dlatego wystawimy dokument rozchodu towaru dla kontrahenta wewnątrzunijnego.
- Otwieramy listę Faktur Sprzedaży (menu Handel/ Faktury).
 -  Dodajemy nowy dokument:
- waluta: EURO, kurs BPH 1 EUR=3.95 PLN.
 - kontrahent: UNIA1
 - towary: KORA_S80 400 szt. w cenie 1.50 EUR
 - wartość: 600 EUR (2370 PLN).
 
 -  Na zakładce [Dokumenty] proponowane są dane dla Intrastatu:
- kod transakcji: 11 ( z karty kontrahenta)
 - kod kraju wysyłki: CZ (pobierany zawsze z numeru NIP kontrahenta)
 - data wywozu: pobierana z daty sprzedaży.
 
 - Zatwierdzamy fakturę.
 
Deklaracja Intrastat
Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:
- są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego
 - mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju
 - uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji)
 - uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji
 
- Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat, na zakładce [Wywóz].
 -  Dodajemy nową deklarację:
- deklaracja za miesiąc: bieżący
 - pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji
 - ikoną pioruna wyliczamy deklarację
 - spośród typów dokumentów wybieramy typ FA (deklaracja będzie wyliczana na podstawie Faktur Sprzedaży)
 - zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat.
 
 - Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji:
 
![]()
Na deklaracji uwzględniona jest Faktura Sprzedaży, którą wystawiliśmy w poprzednim ćwiczeniu. Z faktury program pobiera kod kraju oraz kod transakcji, natomiast z karty towaru – jego kod CN. Wartość towaru zostaje przeliczona na PLN, wg wskazanego kursu, a następnie zaokrąglona do pełnych złotówek:
(600 EUR * 3.95 PLN = 2, 370.00 PLN)
- Podglądnijmy wydruk deklaracji (z menu wyświetlanego pod przyciskiem Wydruk danych wybieramy: Deklaracja Intrastat/ Wzór standard/ Podgląd wydruku).
 - Na wydruku oprócz informacji widocznych po przeliczeniu pojawia się informacja o masie towaru (kod CN 111 11 11 ma zadeklarowane dodatkowe wyliczanie masy towaru). Ilość z faktury program mnoży przez przelicznik zadeklarowany dla tego towaru i na tej podstawie wylicza jego masę (na deklaracji wykazywana jest po zaokrągleniu do pełnych kilogramów).