Kontrola duplikacji z listy faktur zakupu

Z poziomu listy faktur zakupu, w pasku menu po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat oraz listą parametrów kontroli duplikacji faktur zakupu:

Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat ustawia daty na bieżący miesiąc. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę.
Przy pierwszym uruchomieniu kontroli duplikacji z paska zadań, parametry kontroli są pobierane na podstawie ustawień w Konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry). Użytkownik ma możliwość ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dwóch parametrów kontroli). Kontrola duplikacji zapisów zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj kontrolę (również skrót klawiszowy <F8>).

Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli duplikacji dokumentów na fakturach zakupu według następujących pól:

  • NIP Kontrahenta
  • Akronim podmiotu
  • Numer dokumentu
  • Kwota netto dokumentu
  • Kwota brutto dokumentu
  • Data wystawienia
  • Data zakupu