Kontrola duplikacji z listy faktur zakupu
Z poziomu listy faktur zakupu, w pasku menu po naciśnięciu przycisku pojawia się okno z zakresem dat oraz listą parametrów kontroli duplikacji faktur zakupu:
Domyślnie zaznaczony parametr Zakres dat ustawia daty na bieżący miesiąc. Odznaczenie parametru Zakres dat powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę.
Przy pierwszym uruchomieniu kontroli duplikacji z paska zadań, parametry kontroli są pobierane na podstawie ustawień w Konfiguracji (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry). Użytkownik ma możliwość ich zmiany (wymagane jest wskazanie co najmniej dwóch parametrów kontroli). Kontrola duplikacji zapisów zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku Wykonaj kontrolę (również skrót klawiszowy <F8>).
Użytkownik ma możliwość przeprowadzenia kontroli duplikacji dokumentów na fakturach zakupu według następujących pól:
- NIP Kontrahenta
- Akronim podmiotu
- Numer dokumentu
- Kwota netto dokumentu
- Kwota brutto dokumentu
- Data wystawienia
- Data zakupu