Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.
Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.
Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.
-  Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
- kontrahent: MARIZA
 -  towary:
- CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
 - IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
 
 - wartość brutto WZ 218.45 zł
 - zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
 - towar zostaje zdjęty z magazynu
 - w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 
 -  Wystawiamy drugi dokument WZ:
- kontrahent: MARIZA
 - towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
 - wartość brutto WZ 265.68 zł
 - zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
 - towar zostaje zdjęty z magazynu
 - w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
 
 -  Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
- na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
 - wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
 
 -  Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
- większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
 - towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
 - zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
 - zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
 - parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
 - w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
 - w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
 - dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.
 
 
                        



