XL008 – Dokumentacja znaczników XML pliku synchronizacyjnego ERP XL – ERP Optima

 

Struktura pliku synchronizacyjnego dla oddziału

 

Sekcja informacyjna (INFOBLOK)

AtrybutOpisERP XLOptima
<INFOBLOK/>PicoKonfig, Konfig Firma, Konfig (View)
VWersja pliku synchronizacyjnego
KKierunek synchronizacji: 1 - plik dla oddziału; 2 - plik od oddziału
IDOID oddziałuPcK_PicoIDFir_Wartosc
Fir_Numer=1551
IDCID centrum oddziałowegoPcK_CentrumIDFir_Wartosc
Fir_Numer=1691
WSWaluta systemowaKon_Wartosc
Kon_Numer=211
Kon_Wartosc
Kon_Numer=211
ASAdres serwera automatycznej synchronizacji z usługą WSEPcK_ASSerwerFir_Wartosc
Fir_Numer=1619
CAILIlość cen autonomicznychPcK_IloscCenAutonomicznych
CAWZNumer ceny wzorcowej dla cen autonomicznychPcK_NrCenyWzorcowej
CDOMNumer ceny domyślnej w oddzialePcK_NrCenyDomyslnej
TSSTimeStamp synchronizacji PcK_TSSynchr
TSKTimeStamp synchronizacji kontrahentówPcK_TSSynchrKnt
TSTTimeStamp synchronizacji cennikaPcK_TSSynchrTwr
TSPTimeStamp synchronizacji promocjiPcK_TSSynchrPrm
TSKO(atrybut nieobsługiwany)
RHRejestrowanie historii promocjiKon_Wartosc
Kon_Numer=9980
Kon_Wartosc
Kon_Numer=9980
PAFAIlość dni, na wystawienie FA do PAPcK_IloscDniFAPAFir_Wartosc
Fir_Numer=1693

Magazyny (MAGI)

<MAGI/>ERP XLOptima
<MAG/>MagazynyMagazyny
ORodzaj magazynu: 1 - magazyn oddziału; 2 - magazyn zwrotów w centrali; 0 - inny magazyn;
SYKod magazynuMag_KodMag_Symbol
NANazwa magazynuMag_NazwaMag_Nazwa
OPOpis magazynuMag_OpisMag_Opis
GNGIDNumer magazynuMag_GIDNumerMag_GidNumer

Pieczątki firmy (PIFI)

<PIFI/>ERP XLOptima
<PIF/>FirmaFirma
N1Nazwa firmy (1)Frm_Nazwa1Fir_Wartosc
Fir_Numer = 1156
N2Nazwa firmy (2)Frm_Nazwa2Fir_Wartosc
Fir_Numer = 1157
N3Nazwa firmy (3)Frm_Nazwa3Fir_Wartosc
Fir_Numer = 1158
NIPPPrefiks numeru NIPFrm_NipPrefiksFir_Wartosc
Fir_Numer = 1167
NIPNumer Identyfikacji PodatkowejFrm_NIPFir_Wartosc
Fir_Numer = 1101
KPAdres firmy - kod pocztowyFrm_KodPFir_Wartosc
Fir_Numer = 1153
MIAdres firmy - miastoFrm_MiastoFir_Wartosc
Fir_Numer = 1152
RENumer RegonFrm_RegonFir_Wartosc
Fir_Numer = 1118
TENumer telefonuFrm_Telefon1Fir_Wartosc
Fir_Numer = 1155
ULAdres firmy - ulicaFrm_Ulica+''+FrmAdres1Fir_Wartosc
Fir_Numer = 1149
POAdres firmy - powiatFrm_DPowiatFir_Wartosc
Fir_Numer = 1147
WOAdres firmy - województwoFrm_DWojewodztwoFir_Wartosc
Fir_Numer = 1146
PCAdres firmy - pocztaFrm_PocztaFir_Wartosc
Fir_Numer = 1154
KRAdres firmy - krajFrm_DKrajFir_Wartosc
Fir_Numer = 1145
OP(atrybut nieobsługiwany)

Operatorzy (OPEI)

<OPEI/>ERP XLOptima
<OPE/>OpeKarty, PicoKonfigOperatorzy (baza konfig.)
GNGIDNumer operatoraOpe_GIDNumerOpe_GidNumer
KIPoziom uprawnień operatora:
0 - użytkownik; 1 - dyrektor;
2 - bez ograniczeń;
Ope_DyrektorOpe_Kierownik
KODIdentyfikator operatoraOpe_IdentOpe_Kod
NAZNazwisko i imię operatoraOpe_NazwiskoOpe_Nazwisko
HASHasło operatoraOpe_HasloOpe_Haslo
HACLitery kontrolne hasłaOpe_Haslo_chkOpe_Haslo
BFZBlokada zmian cen i rabatów na dok. zakupu (FZ)(Pck_Blokady & 4) / 4Ope_BlokadaZmianCenFZ
BTWBlokada zmian cen i rabatów na karcie towaruPck_Blokady & 1Ope_BlokadaZmianTowaru
BFABlokada zmian cen i rabatów na dok. sprzedaży (FA)(Pck_Blokady & 2) / 2Ope_BlokadaZmianCenFA
BPABlokada zmian cen i rabatów na dok. sprzedaży(PA)(Pck_Blokady & 2) / 2Ope_BlokadaZmianCenPA
BROBlokada zmian cen i rabatów na zamówieniach (rezerwacja odb. - ZS)(Pck_Blokady & 8) / 8Ope_BlokadaZmianCenRO
BZDBlokada zmian cen i rabatów na zamówieniach (zamówienie u dostawcy - ZW)(Pck_Blokady & 8) / 8Ope_BlokadaZmianCenZD
ADMOperator ma uprawnienia administratora: (0/1 - nie/tak)Ope_AdministratorOpe_Administrator
WCZOperator widzi ceny zakupu:
(0/1 - nie/tak)
Ope_WidziCenyZakupuOpe_ZakazCenyZak
KZKonto operatora zablokowane:
(0/1 - nie/tak)
Ope_ZablokowaneOpe_Nieaktywny

Banki (BNKI)

<BNKI/>ERP XLOptima
<BNK/> BankiBnkNazwy
GNGIDNumer bankuBnk_GIDNumerBNa_GidNumer
NANazwa bankuBnk_NazwaBNa_Nazwa1
AKKod bankuBnk_KodBNa_Akronim
NRRNumer kierunkowy bankuBnk_NumerBNa_Numer

Rejestry kasowo-bankowe (RKBI)

<RKBI/>ERP XLOptima
<RKB/>RejestryBnkRachunki, BnkNazwy,
GNGIDNumer rejestru K/BKAR_GIDNumerBRa_GIDNumer
BGNGIDNumer bankuKAR_BNKNumerBNa_GIDNumer
BRa_BNaID= BNa_BNaId
TYPTyp rejestru: 1-kasa; 2-bankKAR_TypBRa_Typ
REKod rejestruKAR_SeriaBRa_Symbol
NANazwa rejestruKAR_NazwaBRa_Nazwa
NRRNumer rachunku bankowegoKAR_NrRachunkuBRa_RachunekNr

Serie dokumentów (SERI)

<SERI/>ERP XLOptima
<SER/>Serie, DokDefinicje, KonfigGrupy
TPTyp dokumentu: XL(OPT!O)
FZ-1521(301); FS-2033(302);
PA-2034(305); MM-1600(312);
RW-1616(304); PW-1617(303);
AI-1536(311); WKA-2000(314);
PKA-2002(313); ZS-9472(308);
ZW-9473(309);
Dok_GIDTypGru_Typ
SENazwa seriiSER_NazwaGru_Nazwa
NRFormat numeracji dokumentów (opis) Kon_Wartosc
Kon_Numer=992

Formy płatności (FPLI)

<FPLI/>ERP XLOptima
<FPL/>Konfig (Kon_Numer=736), FrmObiektyFormyPlatnosci, BnkRachunki
IDID formy płatności: (podstawowe) 10-gotówka; 20-przelew, 30-kredyt; 40-czek; 50-karta; 60-inne; (dodatkowe) 11-19(gotówka), 21-29(przelew)…Kon_LpFPl_XLID
RARabat formy płatnościSUBSTRING(Kon_Wartosc,21,10)FPl_Rabat
NANazwa formy płatnościLEFT(Kon_Wartosc,20)FPl_Nazwa
RGNGIDNumer rejestru kasowo-bankowego dla formy płatnościFRO_GID2NumerBRa_Akronim
BRa_BraID=FPl_BRaId
AKTDostępna w oddziale: (0/1 – nie/tak)FRO_DlaDetaluFPl_NieAktywny^1
TEDomyślny termin płatnościSUBSTRING(Kon_Wartosc,31,3)FPl_Termin

Waluty (WALI)

<WALI/>ERP XLOptima
<WAL/>WalElem, WalNagWalElem, WalNag - View
SYSymbol walutyWaN_SymbolWaN_Symbol
LILicznik kursuWaE_KursLWaE_KursL
MIMianownik kursuWaE_KursMWaE_KursM
PAPrzelicznik waluty na euro (parytet)WaN_ParytetWaN_Parytet
DAData kursu@DataSynchr

W sekcji <WALI/> zawsze wysyłana jest waluta systemowa:
<WAL SY=”PLN” LI=”1” MI=”1” PA=”1” DA=”0-00-00” />

Nazwy cen (NTCI)

<NTCI/>ERP XLOptima
<NTC/>Nazwy (NaZ_GIDTyp=64)DefCeny
TGLID cenyNaz_GIDLpDfC_XL_Lp
NANazwa CenyLEFT(Naz_Nazwa,10)DfC_Nazwa
TYPTyp Ceny: 1-Netto; 2- Brutto;SUBSTRING(Naz_Nazwa,11,1)
('N'=1, 'B'=2)
DfC_Typ

W sekcji <NTCI/> wysyłana jest także cena zakupu: <NTC TGL=”0” NA=”Zakupu” TYP=”1” />

Stawki VAT (VATI)

<VATI/>ERP XLOptima
<VAT/>Nazwy (NaZ_GIDTyp=624)Nazwy(NaZ_GIDTyp=624) -View
PRStawka VAT (w %)LEFT(Naz_Nazwa1,2)LEFT(Naz_Nazwa1,2)
OPOpis stawki VATLEFT(Naz_Opis,30)LEFT(Naz_Opis,30)
TYPTyp stawki VAT: 1 - podatek;
0 - zwolniony; 2 - nie podlega
SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1)SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1)
GRGrupa stawki VATLEFT(Naz_Nazwa,1)LEFT(Naz_Nazwa,1)

Potwierdzenia(PTWI)

<PTWI/>ERP XLOptima
<PTW/>KntKarty, TraNag, ZamNag, RaportyKontrahenci, TraNag, BnkRaporty
GTGIDTyp potwierdzanych obiektów w centraliKnt_GIDTyp (TYP=1)
TrN_GIDTyp (TYP=2,3,6,7)
ZaN_GIDTyp (TYP=5,6)
KRP_GIDTyp (TYP=4)
Knt_GIDTyp (TYP=1)
TrN_GIDTyp (TYP=2,3,6,7)
TrN_GIDTyp (TYP=5,6)
BRp_GIDTyp (TYP=4)
GNGIDNumer potwierdzanych obiektów w centraliKnt_GIDNumer (TYP=1)
TrN_GIDNumer(TYP=2,3,6,7)
ZaN_GIDNumer (TYP=5,6)
KRP_GIDNumer (TYP=4)
Knt_GIDNumer (TYP=1)
TrN_GIDNumer (TYP=2,3,6,7)
TrN_GIDNumer (TYP=5,6)
BRp_GIDNumer (TYP=4)
IDID potwierdzanych obiektów w oddziale------------------
TrN_OddDokId (TYP=2,3,6,7)
ZaN_OddDokId (TYP=5,6)
KRP_OddDokId (TYP=4)
Knt_KntId (TYP=1)
TrN_TrNId (TYP=2,3,6,7)
TrN_TrNId (TYP=5,6)
BRp_BrpId (TYP=4)
TYPTyp potwierdzenia:
1 - kontrahenci, 2 - dokumenty MM, 3 - dokumenty handlowe, 4- raporty kasowo-bankowe, 5 - stany zamówień, 6- prawo do anulowania dokumentu, 7 - prawo do spinania
STStatus zamówień:ZaN_Stan

Towary (TWRI)

<TWRI/>ERP XLOptima
<TWR/>TwrKarty, TwrParMag, TwrOpisy, TwrGrupyDomTowary
GNGIDNumer towaruTwr_GIDNumerTwr_GIDNumer
NAPełna nazwa towaruTwr_NazwaTwr_Nazwa
KODKod towaruTwr_KodTwr_Kod
OPOpis towaruTwO_Opis Twr_Opis
EANKod kreskowy EANTwr_EANTwr_EAN
JMJednostka podstawowa towaruTwr_JmTwr_JM
VATGrupa podatkowa (sprzedaż)LEFT(Naz_Nazwa1,2)
Twr_GrupaPodSpr=LEFT(Naz_Nazwa,1)
Twr_Stawka
VATFFlaga grupy podatkowej (sprzedaż)SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1)
Twr_GrupaPodSpr=LEFT(Naz_Nazwa,1)
Twr_Flaga
VATZGrupa podatkowa (zakup)LEFT(Naz_Nazwa1,2)
Twr_GrupaPod=LEFT(Naz_Nazwa,1)
Twr_StawkaZak
VATZFFlaga grupy podatkowej (zakup)SUBSTRING(Naz_Nazwa1,11,1)
Twr_GrupaPod=LEFT(Naz_Nazwa,1)
Twr_FlagaZak
BRRabaty nie obowiązują:
(0/1 - nie/tak)
Twr_BezRabatuTwr_BezRabatu
MMMarża minimalnaTwr_MarzaMinTwr_MarzaMin
CDID ceny domyślnejTwr_CenaSprTwr_TwCNumer-1
PKWIUKod PKWIUTwr_SwwTwr_SWW
IMINIlość minimalna (normatywa dla magazynu oddziałowego)COALESCE(Tpm_IloscMin,Twr_IloscMin,0)Twr_IloscMin
IMAXIlość maksymalna (normatywa dla magazynu oddziałowego)COALESCE(Tpm_IloscMax,Twr_IloscMax,0)Twr_IloscMax
IZAMIlość zamawiana (normatywa dla magazynu oddziałowego)COALESCE(Tpm_IloscZam,Twr_IloscZam,0)Twr_IloscZam
URLAdres strony internetowejTwr_URLTwr_URL
NRKNumer katalogowy (symbol)Twr_KatalogTwr_NumerKat
ENEdycja nazwy przy transakcjachTwr_EdycjaNazwyTwr_EdycjaNazwy
NIA(atrybut nieobsługiwany)
JCSprzedaż w jedn. całkowitych:
(0/1 - nie/tak)
Twr_JMCalkowitaTwr_JMCalkowite
UFTyp towaru: 1 - towar,2 - produkt, 4 - usługa, 6 - towar A-VistaTwr_TypTwr_Typ (1-towar, produkt; 0 - usługa, A-Vista)
ARTowar archiwalny: (0/1 - nie/tak)Twr_ArchiwalnyTwr_NieAktywny
KUKoszt usługiTwr_KosztUslugiTwr_KosztUslugi
KUTTyp kosztu usługi:1-procent;
2- wartość
Twr_KosztUTypTwr_KosztUslugiTyp
(1- wartość, 2-procent)
KOKaucja: (0/1 - nie/tak)Twr_KaucjaTwr_SONId
SIDIdentyfikator schematu kaucjiTwr_SkNIdTwr_Kaucja
TSTimeStamp modyfikacji karty tow.MAX(Twr_LastModC Twr_LastModL)Twr_TS_XL
GDGIDNumer domyślnej grupy towarowejTGD_GrONumer
Twr_GIDTyp=TGD_GIDTyp AND Twr_GIDNumer=TGD_GIDNumer
Twr_TwGGIDNumer

Grupy towarowe (TWGI)

<TWGI/>ERP XLOptima
<TWG/>TwrGrupyTwrGrupy
GNGIDNumer grupy towarowej (towaru)TwG_GIDNumerTwG_GIDNumer
GTGIDTyp grupy towarowej (towaru)TwG_GIDTypTwG_GIDTyp
PGNGIDNumer nadrzędnej grupy towarowejTwG_GrONumerTwG_GrONumer
PGTGIDTyp nadrzędnej grupy towarowejTwG_GrOTypTwG_GrOTyp
KODKod grupy lub elementuTwG_KodTwG_Kod

Cenniki towarów (TWCI)

<TWCI/>ERP XLOptima
<TWC/>TwrCeny, TwrKarty, NazwyTwrCeny, Towary
TGNGIDNumer towaruTwC_TwrNumerTwC_TwrNumer
TGLID cenyTwC_TwrLpTwC_TwrLp
WALSymbol walutyTwC_WalutaTwC_Waluta
NBTyp Ceny: 1-Netto; 2- Brutto;SUBSTRING(Naz_Nazwa,11,1)
NaZ_GIDTyp=64
AND Naz_GIDLp= TwC_TwrLp
TwC_Typ
WAWartość cenyTwC_WartoscTwC_Wartosc
TSTimeStamp ostatniej modyfikacji karty towarowej (cennika)Twr_LastModC
TwC_TwrNumer=Twr_GIDNumer
Twr_TS_XL
TwC_TwrId=Twr_TwrId

Schematy kaucji (SKI)

<SKI/>ERP XLOptima
<SK/>TwrSchematyKaucjiNagSchematyOpakNag
IDID schematu kaucjiSKN_IdSON_SONId
KODKod schematu kaucjiSKN_KodSON_Kod
NANazwa schematu kaucjiSKN_NazwaSON_Nazwa
TSTimestamp ostatniej modyfikacjiSKN_LastModSON_TS_Mod

Elementy schematów kaucji (ESKI)

<ESKI/>ERP XLOptima
<ESK/>TwrSchematyKaucjiElemSchematyOpakElem, Towary
SIDID nagłówka schematuSKE_SKNIdSOE_SONId
LPNumer kolejny elementu schematuSKE_LpSOE_Lp
TGNGIDNumer towaruSKE_TwrNumerTwr_GidNumer
SOE_TwrId=Twr_TwrId
PRPróg ilościowy, od którego będzie naliczona kaucjaSKE_Prog
ILIlość, za którą będzie naliczona kaucjaSKE_IloscSOE_Ilosc

Kontrahenci (KNTI)

<KNTI/>ERP XLOptima
<KNT/>KntKartyKontrahenci, Rabaty, FormyPlatnosci
GNGIDNumer kontrahenta w XL-uKnt_GIDNumerKnt_GidNumer
IDID kontrahenta w OPT!OKnt_KntId
TSData ostatniej modyfikacji kontrahentaMAX(Knt_LastModC, Last_ModL)
AKAkronim kontrahentaKnt_AkronimKnt_Kod
N1Nazwa kontrahenta (1)Knt_Nazwa1Knt_Nazwa1
N2Nazwa kontrahenta (2)Knt_Nazwa2Knt_Nazwa2
N3Nazwa kontrahenta (3)Knt_Nazwa3Knt_Nazwa3
NIPNIP kontrahentaKnt_NipEKnt_NipE
KPAdres kontrahenta – kod pocztowyKnt_KodPKnt_KodPocztowy
WOAdres kontrahenta – województwoKnt_WojewodztwoKnt_Wojewodztwo
ULAdres kontrahenta – ulicaKnt_UlicaKnt_Ulica
MIAdres kontrahenta – miastoKnt_MiastoKnt_Miasto
TE1Numer telefonu (1)Knt_Telefon1Knt_Telefon1
RAProponowany rabat kontrahentaKnt_RabatRab_Rabat
Rab_PodmiotId = Knt_KntId
AND Rab_Typ =2
CNID proponowanej ceny sprzedażyKnt_CenaKnt_Ceny
LKRMaks. limit kredytowyKnt_MaxLimitWartKnt_LimitKredytu
LWYWykorzystany limit kredytowyCDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta(@DataSynchr,0,Knt_GIDNumer)Knt_LimitkredytuWykorzystany
FXLDomyślna forma płatnościKnt_FormaPlFpl_XlId
Fpl_FplId = Knt_FplId
RENumer regonKnt_RegonKnt_Regon
TE2Numer telefonu (2)Knt_Telefon2Knt_Telefon1
FAXNumer FaxKnt_FaxKnt_Fax
URLAdres strony internetowejKnt_URLKnt_Url
EMAdres e-mailKnt_EMailKnt_EMail
PVPłatnik VAT: (0/1 – nie/tak)Knt_PlatnikVATKnt_PodatekVat
ADDodatkowe dane adresoweKnt_AdresKnt_Adres2
TYPTyp kontrahenta: 0 - brak typu,
8 - dostawca; 16 - odbiorca;
24- dostawco-odbiorca
Knt_TypKnt_Rodzaj_Dostawca,
Knt_Rodzaj_Odbiorca
(0/1 – nie/tak)
ARKontr. archiwalny: (0/1 – nie/tak)Knt_ArchiwalnyKnt_Nieaktywny
TPMaks. okres odroczenia płatnościKnt_LimitOkresKnt_Termin
GLNGlobal Location NumberKnt_GLNKnt_GLN
KKKod kraju (prefiks NIP)Knt_NipPrefiksKnt_NIPKraj
STStatus kontrahenta: 1 - podmiot gosp.; 2 - odbiorca finalnyKnt_StatusKnt_Finalny+1
PKPłatność kaucji: (0/1 – nie/tak)Knt_PlatnoscKaucjiKnt_NaliczajPlatnosc
TKTermin rozliczenia kaucjiKnt_TerminRozliczeniaKaucjiKnt_TerminZwrotuKaucji
EANKod EAN kontrahentaKnt_EANKnt_EAN

Grupy kontrahentów (KNGI)

<KNGI/>ERP XLOptima
<KNG/>KntGrupyKntGrupy
GNGIDNumer grupy kontrahentów (kontrahenta) KnG_GIDNumerKnG_GIDNumer
GTGIDTyp grupy kontrahentów (kontrahenta)KnG _GIDTypKnG _GIDTyp
PGNGIDNumer nadrzędnej grupy kontrahentówKnG_GrONumerKnG_GrONumer
PGTGIDTyp nadrzędnej grupy kontrahentówKnG_GrOTypKnG_GrOTyp
KODKod grupy lub akronim kontrahentaKnG_AkronimKnG_Akronim

Dokumenty (DOKI)

W sekcji tej przesyłane są wyłącznie dokumenty MM przesuwające towar na oddział.

<DOKI/>ERP XLOptima
<DOK/>TraNag, TrNOpisy, KntKarty, PicoKonfigTraNag, Operatorzy,
GTGIDTyp dokumentu w centrali (XL)TrN_GIDTyp
GNGIDNumer dokumentu w centrali (XL)TrN_GIDNumerTrN_GIDNumer
IDID dokumentu w oddziale (O!O)TrN_OddDokIdTrN_TrNId
ZIDID dokumentu korygowanegoTrN_ZwrId
ZGTGIDTyp dokumentu korygowanegoTrN_ZwrTyp
ZGNGIDNumer dokumentu korygowanegoTrN_ZwrNumer
NNRKolejny numer dokumentuTrN_TrNNumerTrN_NumerNr
ROKRok wystawienia dokumentuTrN_TrNRok
KGNGIDNumer kontrahenta głównego w centraliTrN_KntNumer
KN1Nazwa kontrahenta głównego (1)Knt_Nazwa1TrN_PodNazwa1
KN2Nazwa kontrahenta głównego (2)Knt_Nazwa2TrN_PodNazwa2
KN3Nazwa kontrahenta głównego (3)Knt_Nazwa3TrN_PodNazwa3
OIDID kontrahenta docelowego/odbiorcyTrN_OdbID
OGNGIDNumer kontrahenta docelowego/odbiorcy w centraliTrN_KnDNumer
ON1Nazwa kontrahenta
docelowego/odbiorcy (1)
Knt_Nazwa1TrN_OdbNazwa1
ON2Nazwa kontrahenta
docelowego/odbiorcy (2)
Knt_Nazwa2TrN_OdbNazwa2
ON3Nazwa kontrahenta
docelowego/odbiorcy (3)
Knt_Nazwa3TrN_OdbNazwa3
OULAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - ulicaKnt_UlicaTrN_OdbUlica
OMIAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - miastoKnt_MiastoTrN_OdbMiasto
KULAdres kontrahenta głównego - ulicaKnt_UlicaTrN_PodUlica
KMIAdres kontrahenta głównego - miastoKnt_MiastoTrN_PodMiasto
OKPAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod pocztowyKnt_KodPTrN_OdbKodPocztowy
ONIPNIP kontrahenta docelowego/odbiorcyKnt_NipETrN_OdbNipE
KKPAdres kontrahenta głównego - kod pocztowyKnt_KodPTrN_PodKodPocztowy
NPNumer dokumentuCAST(TrN_TrNTyp as VARCHAR) +
’ ’+TrN_TrNSeria+’ ’ +CAST(TrN_TrNRok AS VARCHAR)
+’ ’'+ CAST(TrN_TrNNumer AS VARCHAR)
NONumer obcy dokumentu
(dla rozchodowych numer dokumentu)
TrN_DokumentObcyTrN_NumerObcy
SESeria dokumentuTrN_TrNSeria
KIDID kontrahenta głównego w oddzialeTrN_PodID
NBFlaga netto/brutto: "N" - Netto; "B"- Brutto;TrN_FlagaNBTrN_TypNB
(1 - Netto; 2- Brutto )
KNIPNIP kontrahenta głównegoKnt_NipETrN_PodNipE
TEDomyślny termin płatnościTrN_TerminTrN_Termin
WNWartość netto nagłówkaTrN_NettoP*PcK_CenaZakupuTrN_RazemNetto
WBWartość brutto nagłówka(TrN_NettoP+TrN_VatP)*PcK_CenaZakupuTrN_RazemBrutto
DWData wystawienia dokumentuTrN_Data2TrN_DataWys
DDData dokumentuTrN_DataMagTrN_DataDok
DOData operacji (sprzedaży/zakupu)TrN_Data3TrN_DataOpe
RARabat nagłówkaTrN_RabatTrN_Rabat
OZGNIdentyfikator operatora wystawiającego dokumentTrN_OpeNumerWOperatorzy.Ope_GIDNumer
Ope_OpeID=TrN_OpeZalID
FXLForma płatności
OPOpis dokumentuTnO_Opis
Trn_GIDNumer=TnO_TrNNumer
TrN_Opis
BUMM-ka do bufora: (0/1 – nie/tak)PcK_MMInfo
MAGZMagazyn źródłowyTrN_MagZNumer
IEIlość elementów

Elementy dokumentów (EDKI)

<EDKI/>ERP XLOptima
<EDK/>TraElem, TwrKartyTraElem, Towary
TNNazwa towaruTrE_TwrNazwaTrE_TwrNazwa
PKWNumer SWW (PKWIU) towaruTwr_Sww
TrE_TwrNumer=Twr_GIDNumer
TrE_TwrSWW
WBWartość brutto pozycji  TrE_KosztKsiegowy*PcK_CenaZakupuTrE_WartoscBrutto
WNWartość netto pozycji  TrE_KosztKsiegowy*PcK_CenaZakupuTrE_WartoscNetto
TGNIdentyfikator towaru (pozycji dokumentu)TrE_TwrNumerTwr_GIDNumer
TrE_TwrId =Twr_TwrId
ILIlość towaru w jednostkach podstawowychTrE_IloscTrE_Ilosc
RAProcent udzielonego rabatuTrE_RabatTrE_Rabat
KLKurs waluty - licznik  TrE_KursLTrE_KursL
KMKurs waluty - mianownikTrE_KursMTrE_KursM
WASymbol walutyTrE_WalutaTrE_Waluta
JMJednostka miary towaruTrE_JmZTrE_Jm
VATStawka podatku (%)TrE_StawkaPodTrE_Stawka
LPLiczba porządkowa pozycji dokumentuTrE_PozycjaTrE_Lp
C0Cena początkowa (w walucie)TrE_Cena*PcK_CenaZakupuTrE_Cena0
CWCena transakcyjna (po rabacie) w walucieTrE_Cena*PcK_CenaZakupuTrE_CenaW
CTCena transakcyjna w walucie systemowejTrE_Cena*PcK_CenaZakupuTrE_CenaT
FLFlaga podatku: 0 - zwolniony;
1-opodatkowany; 2 - nie podlega;
TrE_FlagaVatTrE_Flaga
OPOpis pozycji dokumentuTeO_Opis

Nierozliczone płatności kontrahentów (PLTI)

<PLTI/>ERP XLOptima
<PLT/>TraNag, TraPLatBnkZdarzenia, FormyPlatnosci,
Kontrahenci
NGNGIDNumer dokumentuTrN_GIDNumer
NGTGIDTyp dokumentuTrN_GIDTyp
KGNGIDNumer kontrahentaTrN_KntNumerKnt_GIDNumer
Knt_KntId= Bzd_PodmiotID
NPNumer pełny dokumentuCDN.NumerDokumentuTRN
(TrN_GIDTyp, TrN_SpiTyp, TrN_TrnTyp, TrN_TrnNumer, TrN_TrnRok, TrN_TrnSeria)
Bzd_NumerPelny
TYPTyp płatności: 1 – zobowiązanie;
2 – należność
TrP_TypBzd_Kierunek
-1 - zobowiązanie; 1 - należność
FXLForma płatnościTrP_FormaNrFpl_XlId
Fpl_FplId=BZd_FplId
DAData wystawienia dokumentuTrN_Data2Bzd_DataDok
TETermin płatnościTrP_TerminBzd_Termin
ZAPozostała kwota do zapłatyTrP_PozostajeBzd_KwotaSys

Limity kredytowe kontrahentów (LKI)

<LKI/>ERP XLOptima
<LK/>KntKartyKontrahenci
GNGIDNumer kontrahentaKnt_GIDNumerKnt_GIDNumer
LKRLimit kredytowy kontrahentaKnt_MaxLimitWartKnt_LimitKredytu
LWYLimit wykorzystany kontrahentaCDN.SumaWartosciKredytuKontrahenta(@TIMESTAMP, 0, Knt_GIDNumer)Knt_LimitKredytuWykorzystany

Promocje (PRKI)

<PRKI/>ERP XLOptima
<PRK/>PrmKartyPrmKarty
IDID promocjiPRM_IdPRM_Id
KODNazwa promocjiPRM_AkronimPRM_Akronim
DOData, od której obowiązuje promocjaPRM_DataOdPRM_DataOd
DDData, do której obowiązuje promocjaPRM_DataDoPRM_DataDo
TYPRodzaj promocji: 1-KNT; 2-PLT; 3-TWU; 4-KNU; 5-PRM; 6-GLO;PRM_TypPRM_Typ
STStatus promocji: 0-bufor;
1-potwierdzona; 3-zamknięta;
PRM_StanPRM_Stan
AKTCzy promocja w edycji?PRM_AktywnaPRM_Aktywna
PRPriorytet promocjiPRM_PriorytetPRM_Priorytet
SSSposób łączenia promocji: 1-dodaj;
2-pomnóż;
PRM_SposobStosowaniaPRM_SposobStosowania
PPKolejne promocje pominięte:
(0/1 – nie/tak)
PRM_PominPozostalePRM_PominPozostale
UWUwagi dotyczące promocjiPRM_UwagiPRM_Uwagi
DTRodzaj dokumentu na których ma być stosowana promocja: 0-wszystkie;
1-rozchodowe; 2-przychodowe;
PRM_DokumentPRM_Dokument
TSTimestamp ostatniej modyfikacji promocjiPRM_LastModPRM_LastMod
PRLPDodatkowe pole wykorzystywane do określenia priorytetu promocjiPRM_PriorytetLpPRM_PriorytetLp
CYPromocja cykliczna : 0-zwykła;
1-obowiązująca w określonych godzinach każdego dnia;
PRM_CyklicznaPRM_Cykliczna

Promocje dla towarów (TPRI)

<TPRI/>ERP XLOptima
<TPR/>TwrPromocjeTwrPromocje
PIDID promocjiTPR_PrmIdTPR_PrmId
GTGIDTyp towaru lub grupyTPR_TwrTypTPR_TwrTyp
GNGIDNumer towaru lub grupyTPR_TwrNumerTPR_TwrNumer
GGTGIDTyp grupy nadrzędnejTPR_TwgTypTPR_TwgTyp
GGNGIDNumer grupy nadrzędnejTPR_TwgNumerTPR_TwgNumer
TYPTyp rabatu: 1-procentowy;
2-wartościowy, 3-stała cena;
TPR_TypTPR_Typ
WAWartość rabatuTPR_WartoscTPR_Wartosc
PRPróg naliczania rabatuTPR_ProgTPR_Prog
WALWalutaTPR_WalutaTPR_Waluta
NBFlaga netto/brutto: ‘N’ - od netto;
‘B’ –od brutto;
TPR_FlagaNBTPR_FlagaNB
NONotatki/uwagiTPR_NotatkiTPR_Notatki
ZIDIdentyfikator zestawu, do którego należy towarTPR_ZstIDTPR_ZstID
LPNumer porządkowy towaru na liścieTPR_LPTPR_LP
TSTimeStampPRM_LastMod
TPR_PrmId=PRM_Id
PRM_LastMod
TPR_PrmId=PRM_Id

Promocje dla kontrahentów (KPRI)

<KPRI/>ERP XLOptima
<KPR/>KntPromocje, PrmKartyKntPromocje, PrmKarty
PIDID promocjiKPR_PrmIdKPR_PrmId
GTGIDTyp kontrahenta lub grupyKPR_KntTypKPR_KntTyp
GNGIDNumer kontrahenta lub grupyKPR_KntNumerKPR_KntNumer
GGTGIDTyp grupy nadrzędnejKPR_KngTypKPR_KngTyp
GGNGIDNumer grupy nadrzędnejKPR_KngNumerKPR_KngNumer
TYPTyp rabatu: 1-procentowy;
2-wartościowy, 3-stała cena;
KPR_TypKPR_Typ
WAWartość rabatuKPR_WartoscKPR_Wartosc
TSTimeStamp ostatniej modyfikacjiPRM_LastMod
PRM_Id=KPR_PrmId
PRM_LastMod
PRM_Id=KPR_PrmId

Promocje dla form płatności (PLPRI)

<PLPRI/>ERP XLOptima
<PLPR/>PltPromocje, PrmKartyPltPromocje, PrmKarty
PIDIdentyfikator promocjiPPr_PrmIDPPr_PrmID
PLTIDIdentyfikator formy płatnościPPr_PltIDPPr_PltID
WAWartość promocjiPPr_WartoscPPr_Wartosc
TSTimeStamp ostatniej modyfikacjiPRM_LastMod
PPr_PrmId=PRM_Id
PRM_LastMod
PPr_PrmId=PRM_Id

Promocje w strukturze firmy (FPRI)

<FPRI/>ERP XLOptima
<FPR/>FrsPromocje, PrmKartyFrsPromocje, PrmKarty
PIDIdentyfikator promocjiFPR_PrmIdFPR_PrmId
FRSIDIdentyfikator centrum w strukturze prawFPR_FrsId (Pck_CentrumId)FPR_FrsId (Pck_CentrumId)
TSTimeStamp ostatniej modyfikacjiPRM_LastMod
PRM_Id=FPR_PrmId
PRM_LastMod
PRM_Id=FPR_PrmId

Struktura pliku synchronizacyjnego od oddziału

Sekcja informacyjna (INFOBLOK)

AtrybutOpisERP XLOptima
<INFOBLOK/>PicoKonfig,Firma,
TSSTimeStamp potwierdzenia synchronizacjiPcK_TSSynchrPtwFir_Wartosc
Fir_Numer=1563
TSKTimeStamp potwierdzenia synchronizacji kontrahentówPcK_TSSynchrKntPtwFir_Wartosc
Fir_Numer=1564
TSTTimeStamp potwierdzenia synchronizacji cennikaPcK_TSSynchrTwrPtwFir_Wartosc
Fir_Numer=1565
TSPTimeStamp potwierdzenia synchronizacji promocjiPcK_TSSynchrPrmPtwFir_Wartosc
Fir_Numer=1566
VWersja pliku synchronizacyjnego
KKierunek synchronizacji: 1 - plik dla oddziału; 2 - plik od oddziału;
SKO(atrybut nieobsługiwany)
IDOID oddziałuPcK_PicoIDFir_Wartosc
Fir_Numer=1551
ZCZwrot całkowity (1 - tak)(PcK_Stan = -1)Fir_Wartosc
Fir_Numer = 1562

Kontrahenci (KNTI)

<KNTI/>ERP XLOptima
<KNT/>KntKartyKontrahenci, Rabaty, FormyPlatnosci, Operatorzy
GTGIDTyp kontrahentaKnt_GIDTypKnt_GidTyp
GNGIDNumer kontrahenta w XL-uKnt_GIDNumerKnt_GidNumer
NOKontrola unikalności akronimu, NIP-u i miasta kontrahenta eksportowanego z O!O: -1 - wyłączona, 0 - włączona
IDID kontrahenta w O!OKnt_KntId
TSData ostatniej modyfikacji kontrahentaKnt_LastModCKnt_Ts_Mod
AKAkronim kontrahentaKnt_AkronimKnt_Kod
N1Nazwa kontrahenta (1)Knt_Nazwa1Knt_Nazwa1
N2Nazwa kontrahenta (2)Knt_Nazwa2Knt_Nazwa2
N3Nazwa kontrahenta (3)Knt_Nazwa3Knt_Nazwa3
ULAdres kontrahenta – ulicaKnt_UlicaKnt_Ulica
MIAdres kontrahenta – miastoKnt_MiastoKnt_Miasto
WOAdres kontrahenta – województwoKnt_WojewodztwoKnt_Wojewodztwo
KPAdres kontrahenta – kod pocztowyKnt_KodPKnt_KodPocztowy
NIPNIP kontrahentaKnt_NipEKnt_NipE
KKKod kraju – prefiks NIPKnt_NipPrefiksKnt_NIPKraj
RENumer regonKnt_RegonKnt_Regon
ADDodatkowe dane adresoweKnt_AdresKnt_Adres2
TE1Numer telefonu (1)Knt_Telefon1Knt_Telefon1
TE2Numer telefonu (2)Knt_Telefon2Knt_Telefon2
FAXNumer FaxKnt_FaxKnt_Fax
URLAdres strony internetowejKnt_URLKnt_Url
EMAdres e-mailKnt_EMailKnt_EMail
ARKontrahent archiwalny: (0/1 – nie/tak)Knt_ArchiwalnyKnt_Nieaktywny
RAProponowany rabat kontrahentaKnt_RabatRab_Rabat
Rab_PodmiotId = Knt_KntId
AND Rab_Typ =2
EANKod EAN kontrahentaKnt_EANKnt_EAN
GLNGlobal Location NumberKnt_GLNKnt_GLN
PVPłatnik VAT: (0/1 – nie/tak)Knt_PlatnikVATKnt_PodatekVat
FXLDomyślna forma płatnościKnt_FormaPlFpl_XlId
Fpl_FplId = Knt_FplId
CNID proponowanej ceny sprzedażyKnt_CenaKnt_Ceny
LWASymbol waluty kredytuKnt_LimitKredytuWal
LKRMaks. limit kredytowyKnt_MaxLimitWartKnt_LimitKredytu
LWYWykorzystany limit kredytowyKnt_Limitkredytuwykorzystany
TYPTyp kontrahenta: 8 - dostawca;
16 - odbiorca; 24- dostawco-odbiorca
Knt_TypKnt_Rodzaj_Dostawca,
Knt_Rodzaj_Odbiorca
(0/1 – nie/tak)
TPMaks. okres odroczenia płatnościKnt_LimitOkresKnt_Termin
STStatus kontrahenta: 1 - podmiot gosp.; 2 - odbiorca finalnyKnt_StatusKnt_Finalny+1
PKPłatność kaucji: (0/1 – nie/tak)Knt_PlatnoscKaucjiKnt_NaliczajPlatnosc
TKTermin rozliczenia kaucjiKnt_TerminRozliczeniaKaucjiKnt_TerminZwrotuKaucji
OMGNIdentyfikator operatora modyfikującego kartę kontrahentaKnt_OpeNumerOpe_GIDNumer
Ope_OpeID=Knt_OpeZalId
OZGNIdentyfikator operatora zakładającego kartę kontrahentaKnt_OpeNumerMOpe_GIDNumer

Ope_OpeID=Knt_OpeModlId

Dokumenty (DOKI)

W sekcji <DOKI> przesyłane są nagłówki dokumentów handlowych, zamówień oraz arkuszy inwentaryzacyjnych.

DokumentGIDTypDokumentGIDTyp
FS2033FSK2041
PA2034PAK2042
RA2035RAK2043
FZ1521FZK1529
RW1616RWK1624
PW1617PWK1625
MM1600AI1536
ZS9472ZW9473
WKA2000PKA2002
<DOKI/>ERP XLOptima
<DOK/>TraNag, TraElem, TrNOpisy, KntKarty
ZamNag, InwNag
TraNag, TraElem, Operatorzy, Magazyny, Kontrahenci
IEIlość elementów na dokumencie
GTGIDTyp dokumentu w centrali (XL)TrN_GIDTyp,
ZaN_GIDTyp, InN_GIDTyp
TrN_GIDTyp
GNGIDNumer dokumentu w centrali (XL)Dokument jest wysyłany gdy TrN_GIDNumer is NULL
IDID dokumentu w oddziale (OPT!O)TrN_OddDokId
ZaN_OddDokId
TrN_TrNId
ZIDID dokumentu korygowanegoTrN_ZwrId
ZGTGIDTyp dokumentu korygowanegoTrN_ZwrTyp
ZGNGIDNumer dokumentu korygowanegoTrN_ZwrNumer
FIDID dokumentu spinanego/spinacza (arkusza inwentaryzacyjnego)TrN_FaId
FGTGIDTyp dokumentu spinanegoTrN_SpiTyp
FGNGIDNumer dokumentu spinanegoTrN_SpiNumer
NNRKolejny numer dokumentu (w ramach typu, roku i serii)TrN_TrNNumer
ZaN_ZamNumer
TrN_NumerNr
ROKRok wystawienia dokumentuTrN_TrNRok
ZaN_ZamRok
SESeria dokumentuTrN_TrNSeria
ZaN_ZamSeria
NPNumer pełny dokumentuCDN.NumerDokumentu( )TrN_NumerPelny
NONumer obcy dokumentu (dok. zakupu)TrN_DokumentObcyTrN_NumerObcy
FWydrukowano fiskalnie:
(0/1 - nie/tak)
TrN_FiskalnyTrN_Fiskalna
DDData dokumentu (wpływu)(TrN_VatRok,TrN_VatMiesiac,
TrN_VatDzien)
ZaN_DataWystawienia
TrN_DataDok
DOData operacji (sprzedaży/zakupu)TrN_Data3
ZaN_DataPotwierdz
TrN_DataOpe
TKTermin (data) rozliczenia kaucjiTrN_TerminRozliczeniaKaucjiTrN_TerminZwrotuKaucji
DWData wystawienia dokumentuTrN_Data2
ZaN_DataWystawienia
TrN_DataWys (Handlowe)
TrN_DataOpe (Zamówienia)
OPOpis dokumentuTnO_Opis
ZnO_Opis
TrN_Opis
MAGDGIDNumer magazynu docelowegoTrN_MagDNumer
ZaN_MagNumer
Mag_GIDNumer
TrN_MagDocId=Mag_MagID
KIDID kontrahenta głównego w oddzialeTrN_PodID
KGNGIDNumer kontrahenta głównego w centraliTrN_KntNumer
ZaN_KntNumer
Knt_GIDNumer
Knt_KntId=TrN_PodID
KN1Nazwa kontrahenta głównego (1)Knt_Nazwa1TrN_PodNazwa1
KN2Nazwa kontrahenta głównego (2)Knt_Nazwa2TrN_PodNazwa2
KN3Nazwa kontrahenta głównego (3)Knt_Nazwa3TrN_PodNazwa3
KULAdres kontrahenta głównego- ulicaKnt_UlicaTrN_PodUlica
KMIAdres kontrahenta głównego - miastoKnt_MiastoTrN_PodMiasto
KKPAdres kontrahenta głównego - kod pocztowyKnt_KodPTrN_PodKodPocztowy
KNIPNIP kontrahenta głównegoKnt_NipETrN_PodNipE
KKKAdres kontrahenta głównego - kod krajuKnt_NipPrefiksTrN_PodNipKraj
KWOAdres kontrahenta głównego - województwoKnt_WojewodztwoTrN_PodWojewodztwo
OIDID kontrahenta docelowego/odbiorcy w oddzialeTrN_OdbID
(TrN_OdbDocID dla ZW)
OGNGIDNumer kontrahenta docelowego/odbiorcy w centraliTrN_KnDNumer
ZaN_KnDNumer
Knt_GIDNumer
Knt_KntId=TrN_OdbID
ON1Nazwa kontrahenta
docelowego/odbiorcy (1)
Knt_Nazwa1TrN_OdbNazwa1
ON2Nazwa kontrahenta
docelowego/odbiorcy (2)
Knt_Nazwa2TrN_OdbNazwa2
ON3Nazwa kontrahenta
docelowego/odbiorcy (3)
Knt_Nazwa3TrN_OdbNazwa3
OULAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - ulicaKnt_UlicaTrN_OdbUlica
OMIAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - miastoKnt_MiastoTrN_OdbMiasto
OKPAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod pocztowyKnt_KodPTrN_OdbKodPocztowy
ONIPNIP kontrahenta docelowego/odbiorcyKnt_NipETrN_OdbNipE
OKKAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - kod krajuKnt_NipPrefiksTrN_OdbNipKraj
OWOAdres kontrahenta docelowego/odbiorcy - województwoKnt_WojewodztwoTrN_OdbWojewodztwo
NBFlaga netto/brutto:
N - netto; B – brutto;
TrN_FlagaNB
ZaN_FlagaNB
TrN_TypNB
1 - netto; 2 - brutto;
RARabat nagłówkaTrN_Rabat
(przeliczany na podstawie rabatu pozycji)
WNWartość netto nagłówkaTrN_NettoP (dok. przychodowe)
TrN_NettoR (dok. rozchodowe)
TrN_RazemNetto
WBWartość brutto nagłówkaTrN_NettoP + TrN_VatP TrN_NettoR + TrN_VatRTrN_RazemBrutto
TEDomyślny termin płatności (realizacji zamówienia)TrN_Termin (H)
ZaN_TerminRealizacji (Z)
TrN_Termin (H)
TrN_DataWys (Z)
FPDomyślna forma płatnościTrN_FormaNr
ZaN_FormaNr
Fpl_XLId
TrN_FplId= Fpl_FplId
OZGNIdentyfikator operatora wystawiającego dokumentTrN_OpeNumerW
ZaN_OpeNumerW
Ope_GIDNumer
Ope_OpeID=TrN_OpeZalID
OMGNIdentyfikator operatora modyfikującego dokumentTrN_OpeNumerM
ZaN_OpeNumerM
Ope_GIDNumer
Ope_OpeID=TrN_OpeModID

Płatności dokumentów (PLTI)

<PLTI/>ERP XLOptima
<PLT/>TraPlatBnk_Zdarzenia, FormyPlatnosci
WAKwota płatnościTrP_KwotaBZd_KwotaSys
ZAKwota pozostająca do zapłatyTrP_PozostajeBZd_KwotaRozSys
TETermin płatności (data)TrP_TerminBZd_Termin
FPForma płatnościTrP_FormaNrFpl_XLID
BZd_FplId=Fpl_FplId
TYPTyp płatności: 1 – zobowiązanie;
2 – należność
TrP_TypBzd_Kierunek
-1 - zobowiązanie; 1 - należność

Spinane dokumenty (SPIDI)

Sekcja <SPIDI> jest wypełniana w przypadku spinaczy paragonów RA oraz arkuszy inwentaryzacyjnych. Są w niej przesyłane odpowiednio identyfikatory spinanych paragonów albo dokumentów inwentaryzacyjnych PW, RW.

<SPIDI/>ERP XLOptima
<SPID/>TraNagTraNag
IDID spinanego dokumentuTrN_OddDokIdTrN_TrNId
GTGIDTyp spinanego dokumentuTrN_GIDTypTrN_GIDTyp
GNGIDNumer spinanego dokumentuTrN_GIDNumerTrN_GIDNumer
NRNumer pełny spinanego dokumentuCDN.NumerDokumentuTRN( )TrN_NumerPelny

Elementy dokumentów (EDKI)

W sekcji <EDKI> przesyłane są elementy dokumentów handlowych, zamówień.

<EDKI/>ERP XLOptima
<EDK/>TraElem, TwrKartyTraElem, Towary
LPLiczba porządkowa pozycji dokumentuTrE_PozycjaTrE_Lp
TGNIdentyfikator towaru (pozycji dokumentu)TrE_TwrNumerTwr_GIDNumer
TrE_TwrId =Twr_TwrId
TNNazwa towaruTrE_TwrNazwaTrE_TwrNazwa
PKWNumer SWW (PKWIU) towaruTwr_Sww
TrE_TwrNumer=Twr_GIDNumer
TrE_TwrSWW
VATStawka podatku (%)TrE_StawkaPodTrE_Stawka
FLFlaga podatku: 0 - zwolniony;
1-opodatkowany; 2 - nie podlega;
TrE_FlagaVatTrE_Flaga
1- zwolniony; 2,3 -opodatkowany; 4 - nie podlega
ILIlość towaru w jednostkach podstawowychTrE_IloscTrE_Ilosc
JMJednostka miary towaruTrE_JmZTrE_Jm
C0Cena początkowa (w walucie)TrE_PoczatkowaTrE_Cena0
RAProcent udzielonego rabatuTrE_RabatTrE_Rabat
CWCena transakcyjna (po rabacie) w walucieTrE_CenaTrE_CenaW
WASymbol walutyTrE_WalutaTrE_Waluta
KLKurs waluty - licznik  TrE_KursLTrE_KursL
KMKurs waluty - mianownikTrE_KursMTrE_KursM
CTCena transakcyjna w walucie systemowejTrE_CenaTrE_CenaT
WNWartość netto pozycji  TrE_KsiegowaNettoTrE_WartoscNetto
WBWartość brutto pozycji  TrE_KsiegowaBruttoTrE_WartoscBrutto
PRPromocjeTrE_PromocjeTrE_Promocje
RAPRabat promocyjnyTrE_RabatPromocyjnyTrE_RabatPromocyjny
RAKKorekta rabatuTrE_RabatKorektaTrE_RabatKorekta
Historia promocji dla elementu dokumentu (PRHI)
<PRHI/>
<PRH/>PrmHistoriaPrmHistoria
HIDPID promocjiPrH_IDPrmPrH_IDPrm
HRKKwota rabatuPrH_RabatKwotaPrH_RabatKwota
HRRRodzaj rabatuPrH_RodzajRabatuPrH_RodzajRabatu
HRPProcent udzielonego rabatuPrH_RabatProcentPrH_RabatProcent
HRKDKwota rabatu (z większą dokładnością)PrH_RabatKwotaDoklPrH_RabatKwotaDokl
HRERabat efektywnyPrH_RabatEfektywnyPrH_RabatEfektywny

Tabelka VAT (VATI)

Tabelka VAT jest przesyłana tylko dla dokumentów zakupowych.

<VATI/>ERP XLOptima
<VAT/>TraVATTraVAT
SVStawka podatku (%)TRV_StawkaPodTrV_Stawka
FLFlaga podatku: 0-zwolniony;
1-opodatkowany; 2-nie podlega
TRV_FlagaVatTrV_Flaga 1- zwolniony; 2,3 –opodatk.; 4 - nie podlega
WNWartość netto grupy podatkuTrV_NettoPTrV_Netto
WBWartość brutto grupy podatkuTrV_NettoP+TrV_VatPTrV_Netto+ TrV_VAT

Raporty kasowo-bankowe (RAPI)

<RAPI/>ERP XLOptima
<RAP/>Raporty, ZapisyBnkRaporty, BnkZapisy, Operatorzy
ILZIlość zapisów w raporcie
IDID raportu (z O!O)KRP_OddDokIdBRp_BrpID
RRok raportuKRP_RokSELECT Rok FROM CDN.fn_RozbijNumer(BRp_DDfID,BRp_NumerString)
NUNumer raportu w rokuKRP_NumerBRp_NumerNr
REJNazwa rejestru KBKRP_SeriaSELECT Seria FROM CDN.fn_RozbijNumer(BRp_DDfID,BRp_NumerString)
SPStan początkowyKRP_StanPoczBRp_SaldoBO
PRZSuma przychodówKRP_PrzychodyBRp_Przychody
ROZSuma rozchodówKRP_RozchodyBRp_Rozchody
DOData otwarcia raportuKRP_DataOtwarciaBRp_DataDok
DZData zamknięcia raportuKRP_DataZamknieciaBRp_DataZam
OMGNGIDNumer operatora modyfikującego (zamykającego) raportKRP_OPENumerZamOpe_GIDNumer
Ope_OpeID= BRp_OpeModID
OZGNGIDNumer operatora zamykającego raportKRP_OPENumerZamOpe_GIDNumer
Ope_OpeID=BRp_OpeZalID

Zapisy kasowo-bankowe (ZKBI)

<ZKBI/>ERP XLOptima
<ZKB/>Zapisy, Raporty, TraNagBnkZapisy, BnkZdarzenia, Kontrahenci, FormyPlatnosci
IDID raportuKRP_OddDokId
KRP_GIDNumer=KAZ_KRPNumer
BZp_BRpID
LPNumer kolejny zapisu w raporcieKAZ_KRPLpBZp_BRpLp
NDNumer dokumentuKAZ_NumerDokumentuBZp_NumerPelny
KIDID kontrahenta w O!OKnt_KntId
KGTGIDTyp kontrahentaKAZ_KntTypKnt_GIDTyp
Knt_KntID = BZp_PodmiotID
KGNGIDNumer kontrahentaKAZ_KntNumerKnt_GIDNumer
NIDID rozliczanego dokumentu w O!OTrN_OddDokIDBZd_DokumentId
NGTGIDTyp rozliczanego dokumentuTrN_GIDTypTrN_GIDTyp
NGNGIDNumer rozliczanego dokumentuTrN_GIDNumerTrN_GIDNumer
FPForma płatnościTrP_FormaNrFPl_XLId
Fpl_FplID = BzD_FPLID
TYPTyp: 1 - rozchód; 2 - przychód; KAZ_RPBZp_Kierunek+1
KWOKwota zapisuKAZ_KwotaBZp_Kwota
DData dokumentu kasowegoKAZ_DataZapisuBZp_DataDok
OOpis zapisu kasowegoKAZ_TrescBZp_Opis
OMGNGIDNumer operatora modyfikującego zapisOpe_GIDNumer
Ope_OpeID=BZp_OpeModID
OZGNGIDNumer operatora zatwierdzającegoOpe_GIDNumer
Ope_OpeID=BZp_OpeZalID

Potwierdzenia (PTWI)

<PTWI/>ERP XLOptima
<PTW/>KntKarty, TraNagKontrahenci, TraNag
TYPTyp potwierdzenia:
1 - kontrahenci, 2 - dokumenty MM, 3 - dokumenty handlowe, 6- prawo do anulowania dokumentu, 7 - prawo do spinania
IDID potwierdzanych obiektów w oddziale------------------
TrN_OddDokId
Knt_KntId
TrN_TrNId
GTGIDTyp potwierdzanych obiektów w centraliKnt_GIDTyp
TrN_GIDTyp
Knt_GIDTyp
TrN_GIDTyp
GNGIDNumer potwierdzanych obiektów w centraliKnt_GIDNumer
TrN_GIDNumer
Knt_GIDNumer
TrN_GIDNumer

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?