Plik JPK_KR jest to plik zawierający zestawienie zapisów z ksiąg rachunkowych podmiotu. W zestawieniu uwzględniane są:
dane pobrane z zestawienia obrotów i sald
zapisy księgowe znajdujące się w dziennikach
zapisy księgowe wprowadzone na kontach księgowych
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na zapisach księgowych, które mają zostać uwzględnione w pliku JPK_KR, zostało uzupełnione pole Opis. Wymagane jest także, aby w systemie znajdował się co najmniej jeden dokument PK, z co najmniej jednym dekretem w zadanym okresie w pliku.
Aby dodać w systemie plik JPK dotyczący obszaru ksiąg rachunkowych należy z poziomu menu GłówneJPK, w sekcji dostępnych rodzajów plików podświetlić pole JPK_KR i wybrać opcję [Dodaj].
Dodawanie pliku JPK_KR
Dla pliku JPK_KR spośród listy Dokumentów źródłowych aktywne są przyciski: [Obroty i salda], [Zapisy dziennik] oraz [Zapisy konto]. Mogą one być wykorzystane przy weryfikacji poprawności danych zawartych
w pliku JPK_KR.
Okno pliku JPK_KR składa się z panelu z parametrami w lewej części okna oraz z następujących zakładek:
Panel z parametrami – parametry charakterystyczne dla pliku JPK_KR
Uwzględnij zapisy w buforze - przy generowaniu pliku JPK uwzględnia również zapisy księgowe znajdujące się w buforze
Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych - przy generowaniu pliku JPK uwzględniane są również zapisy na kontach pozabilansowych
Uwaga
W pliku JPK_KR w przypadku wyboru w Zakresie dat różnych okresów obrachunkowych system wyświetli komunikat: „Wskazano różne okresy obrachunkowe, nie można wygenerować pliku. Zakres dat od do musi dotyczyć jednego okresu obrachunkowego”.
Zakładka Nagłówek
Dane dotyczące pliku JPK_KR prezentowane na zakładce Nagłówek są następujące:
Zakładka Nagłówek pliku JPK_KR
ZakładkaSumy kontrolne
Zakładka Sumy kontrolne prezentuje ogólne informacje dotyczące ksiąg rachunkowych.
Zakładka Sumy kontrolne w pliku JPK_KR
Sumy kontrolne dostępne dla pliku JPK_KR są następujące:
Bilans otwarcia Wn
Bilans otwarcia Ma
Obroty Wn
Obroty Ma
Obroty narastająco Wn
Obroty narastająco Ma
Saldo WnSaldo Ma
Liczba wierszy dziennika
Suma kwot dziennik
Liczba zapisów konto
Suma Wn zapisów
Suma Ma zapisów
Jeżeli w panelu bocznym pliku JPK został zaznaczony parametr Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych to prezentowane są dodatkowo sumy kontrolne na kontach pozabilansowych.
Dane prezentowane na zakładce wyliczone są na podstawie kont pobranych do pliku i widocznych na zestawieniu obrotów i sald.
ZakładkaZestawienie obrotów i sald
W zakładce prezentowane są pozycje pochodzące z zestawienia obrotów i sald, które składają się na plik JPK_KR.
Zakładka Zestawienie obrotów i sald w pliku JPK_KR
ZakładkaDziennik
W zakładce prezentowane są pozycje pochodzące z Dzienników, które składają się na plik JPK_KR. Dane sortowane są analogicznie jak na liście Zapisy księgowe opcja Dziennik.Zakładka Dziennik w pliku JPK_KR
Zakładka Zapisy na kontach
W zakładce prezentowane są pozycje (dekrety) pochodzące z zapisów na kontach, które składają się na plik JPK_KR.
Zakładka Zapisy na kontach w pliku JPK_KR
Obowiązkowe pola dla pliku JPK_KR (Księgi rachunkowe)
W przypadku generowania pliku JPK_KR wymagane jest uzupełnienie pola Opis na zapisie księgowym. Wprowadzając ręcznie zapis księgowy z poziomu KsięgowośćDzienniki, obligatoryjne pole Opis dostępne jest z poziomu każdej z zakładek dokumentu PK.
Opis na zapisie księgowym
W systemie Comarch ERP Altum zalecane jest księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych, na których użytkownik może wskazać, co powinno znaleźć się w polu Opis.
Pole Opis na schemacie księgowym
Wymagane jest także, aby w systemie znajdował się co najmniej jeden dokument PK z co najmniej jednym dekretem w zadanym okresie. Jednocześnie w tym samym zakresie czasowym, na Zestawieniu obrotów i sald powinna się znaleźć co najmniej jedna niezerowa wartość.
W przypadku not memoriałowych, przy wprowadzaniu tych dokumentów, należy uzupełnić pole Opis, które podczas księgowania zostanie przeniesione na zapis księgowy.
Pole Opis na dokumencie nota memoriałowa
W przypadku zapisów księgowych użytkownik musi wskazać w pliku JPK_KRRodzaj dowodu np. faktura, dokument magazynowy, wyciąg bankowy, raport kasowy itd. W tym celu w wersji 2016.5 dodano nowy słownik, który może zostać wskazany na zapisie księgowym. W systemie przewidziano następujące rodzaje dowodu księgowego i zastosowano odpowiednie mapowanie podczas księgowania:
Faktura
Dokument magazynowy
PK
Dokument magazynowy
Wyciąg bankowy
Raport kasowy
Różnica kursowa
Dokument windykacyjny
Kompensata
Raport okresowy z kasy fiskalnej
Zamknięcie kont
Przeksięgowanie techniczne
Po konwersji do wersji 2016.5 następuje przypisanie Rodzaju dowodu na podstawie typu dokumentu, który jest księgowany. Należy zweryfikować ustawione wartości i ewentualnie je skorygować.
W wersji 2016.5.5 zarówno w konwersji, jak i podczas księgowania dokumentów został przyjęty następujący sposób mapowania danych:
Księgowanie ręczne zapisów księgowych – PK
Księgowanie dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu – Faktura
Księgowanie dokumentów magazynowych przyjęć i wydań – Dokument magazynowy
Księgowanie operacji w raporcie kasowym – Raport kasowy
Księgowanie operacji w raporcie bakowym – Wyciąg bankowy