Możliwość zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:
- Zamówienie Sprzedaży (ZS) 
- Oferta Sprzedaży (OS) 
- Faktura Sprzedaży (FS) 
- Paragon (PA) 
- Wydanie Zewnętrzne ( WZ) 
- Reklamacja sprzedaży (RLS) 
- Rozchód Wewnętzrny (RW). 
Uwaga
Po zmianie kontrahenta docelowego na dokumencie, np. z K1 na K2 należy pamiętać, że jeśli nowy kontrahent K2 nie ma przypisanego takiego samego kontrahenta głównego jaki był u K1, wówczas dodany dokument nie będzie widoczny w dokumentach kontrahenta K1.
W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].

- Głównego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta głównego, zmiana kontrahenta docelowego na nagłówku nie będzie miała wpływu na naliczanie rabatów; 
- Docelowego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta docelowego; 

