Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.
Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.
Czy ten artykuł był pomocny?
( 1 )
( 0 )