Pokażemy teraz w kilku krokach, jak udzielić pracownikowi zaliczki na poczet przyszłych poborów.
- Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Wypłaty pracowników.
- Za pomocą dodaj listę płac o rodzaju Zaliczka netto/Zaliczka brutto. Data wypłaty tej zaliczki powinna być wcześniejsza od daty wypłaty listy etatowej, na której nastąpi potrącenie zaliczki.
- Zapisz zdefiniowana listę , a następnie wybierz ją z listy.
- Po wybraniu listy płac wrócisz do okna Wypłaty pracowników i ustaw się na wybranym pracowniku.
- Nalicz wypłatę za pomocą ikony lub naciskając <Insert>.
- Na Formularzu wypłaty, na zakładce Elementy wypłaty, za pomocą ikony dodaj nowy element Zaliczka netto/ Zaliczka brutto i wpisz Wartość.
- Zapisz Formularz zaliczki oraz całej wypłaty za pomocą ikony .
Zapoznaj sięz filmem instruktażowym pokazującym jak zrealizować wypłatę zaliczki do wynagrodzenia: