Import faktur zakupu z KSeF

image_print

Import z KSeF

W menu głównym Zakup, w grupie Dokumenty, dostępna jest lista Import KSeF, która umożliwia import faktur z Krajowego Systemu e-faktur.

Przycisk Import KSeF

Po wybraniu przycisku otwierany jest formularz z listą faktur zakupu zaimportowanych z KSeF, zawierającą takie kolumny jak:

  • data wystawienia i wpływu dokumentu
  • NIP i nazwa sprzedawcy
  • numer obcy
  • wartości faktury
  • numer faktury
  • numer KSeF
  • Pracownik

Z tego poziomu, użytkownik ma możliwość ergonomicznie zarządzać procesem importu FZ z KSeF, przeglądać faktury, czy kontrolować ewentualną duplikację dokumentów.

Przyciski do importu faktur

Na wstążce nad listą dodana została grupa przycisków KSeF z przyciskami:

  • Import
  • Import za okres – umożliwia zawężenie listy dokumentów do wybranego zakresu dat według daty przesłania lub przyjęcia faktury

Po wybraniu każdego z przycisków weryfikowane jest uprawnienie operatora do importu dokumentów z KSeF – w przypadku jego braku, pojawia się odpowiedni komunikat blokujący operacje.

W przypadku wybrania przycisku Import za okres, prezentowane jest dodatkowe okno umożliwiające określenie szczegółów importu:

  • Faktury wg daty z opcjami: przesłana do KSeF, przyjęcia w KSeF
  • Kontrolka daty początkowej i końcowej (domyślnie daty bieżące)
  • Przyciski [Import] oraz [Anuluj].

Faktury ustrukturyzowane importowane są jako załączniki. Na podstawie podglądu pliku załącznika, użytkownik może z poziomu listy faktur zakupu lub rejestrów VAT ręcznie wprowadzić taki dokument do systemu.

Dodany został pogląd zaimportowanych faktur z KSeF, dzięki czemu istnieje możliwość jej weryfikacji bez konieczności logowania do KSeF. Na liście faktur można dwuklikiem wybrać dany dokument, aby wyświetlić podgląd faktury.

Wizualizacja faktury z KSeF

Podgląd faktury ustrukturyzowanej odzwierciedla wszystkie elementy dostępne i zgodne z podglądem faktury ze strony KSeF Ministerstwa Finansów.
Faktury importowane są prezentowane według schemy FA(1) i FA(3  w zależności od daty wystawienia faktur w KSeF.

Na liście Faktury zakupu KSeF dostępnej z poziomu Zakup -> Import KSeF został zmodyfikowany widok. Po kliknięciu na dowolną pozycję na liście otworzy się podgląd faktury, który można w dowolnym momencie ukryć za pomocą strzałki umieszczonej w polu podglądu faktury. Wybór innej pozycji na liście faktur skutkować będzie odświeżeniem podglądu na związany z wybraną pozycją na liście.

Widok listy Faktury zakupu KSeF

Analogiczny podgląd faktury ustrukturyzowanej jest widoczny po  wygenerowaniu FZ oraz korekt importowanych z KSeF.

Dodatkowo wykonując import dokumentu z KSeF jeśli wskazany został Podmiot Inny z rolą Pracownik, informacja ta jest oznaczona w kolumnie Pracownik (zaznaczony parametr).

Lista dokumentów faktur zakupu, ich korekt oraz faktur zaliczkowych

Na liście faktur zakupu dostępne są dodatkowe kolumny (domyślnie ukryte), optymalizujące pracę z KSeF:

  • Numer KSeF – prezentuje numer z kontrolki analogicznego pola na formularzu faktury
  • Faktura źródłowa nr KSeF – prezentuje numer KSeF faktury źródłowej, do której wystawiona jest korekta
  • Data wystawienia KSeF (niedostępna na liście FZ)
  • Status KSeF – prezentuje wartość z analogicznego pola na formularzu faktury

Formularze dokumentów związane z obsługą KSeF

Uwaga
Poniższe parametry wyświetlane są wyłącznie, gdy w konfiguracji firmy zaznaczony jest parametr Obsługa KSeF.

Na nagłówku formularzy: faktury zakupu, jej korekt (KIFZ, KWFZ), korekt ręcznych, faktury zaliczkowej i jej korekty dostępne są pola:

  • Numer KSeF
  • Opis terminu płatności – pole pełni rolę informacyjną i jest uzupełniane na podstawie zaimportowanego dokumentu.
    Uwaga
    Termin płatności na fakturze wyliczany jest na podstawie pola Termin płatności.

Identyfikacja artykułów na generowanym dokumencie FZ z KSeF

Wprowadzony został mechanizm polegający na identyfikacji artykułów na generowanym dokumencie FZ z KSeF. W tym celu na formularzu firmy na zakładce KSeF dodano parametr Proponuj artykuły z bazy przy imporcie FZ.
Podczas generowania dokumentu FZ, jeżeli parametr jest zaznaczony, system dokonuje identyfikacji artykułów dokumentu otrzymanych w KSeF (xml) z artykułami z bazy danych. W celu powiązania artykułów wyświetli się okno, gdzie należy ręcznie dokonać przypisania artykułów. Dla kolejnych dokumentów wcześniej zdefiniowane powiązania zostaną zastosowane automatycznie, co przyspiesza proces generowania dokumentów FZ.

Okno definiowania parametrów dodawanych artykułów

Weryfikacja zgodności kwot na generowanych dokumentach

W momencie wywołania funkcji Zapisz/Zatwierdź/Zatwierdź i zaksięguj dla generowanych dokumentów FZ, FZV oraz korekt dodano mechanizm weryfikacji zgodności kwot pomiędzy dokumentem źródłowym a generowanym. W przypadku wykrycia rozbieżności system wyświetli komunikat o niezgodności kwot oraz zapytanie, czy kontynuować operację mimo wykrytej różnicy.

Generowanie faktur VAT

W celu wygenerowania faktury zakupu VAT na liście Faktury zakupu KSeF w sekcji Generowanie dostępny jest przycisk Faktura VAT.

Przycisk Faktura VAT

Po wybraniu przycisku, w zależności od danych znajdujących się w zaimportowanym dokumencie można utworzyć FZV i KFZV. Po wygenerowaniu faktury VAT zostaje otwarte odpowiednie okno FZV/KFZV, z poziomu którego należy zapisać wygenerowany dokument.

Uwaga
Po wygenerowaniu faktury VAT nie ma możliwości wygenerowania kolejnej faktury zakupu lub VAT z tego samego dokumentu.

Fakturę VAT można usunąć jeżeli nie została:

  • zatwierdzona,
  • zaksięgowana,
  • rozliczona,
  • ujęta na dokumencie windykacyjnym,
  • ujęta w ZPP.

Generowanie FZ oraz korekt z faktur importowanych z KSeF

W celu wygenerowania faktury zakupu oraz korekty na liście Faktury zakupu KSeF w sekcji Generowanie dostępne są przyciski:

  • [Faktura] – podczas generowania FZ uzupełniane są niektóre dane z nagłówka dokumentu, resztę danych należy uzupełnić tak jak przy dodawanej standardowo FZ
  • [Faktura z dokumentu] – generowanie faktur na podstawie dokumentów ZZ i PZ
  • [Korekta] – podczas generowania pojawi się okno wyboru rodzaju korekty, które składa się z pola Przyczyna korekty oraz listy do wyboru Rodzaj korekty z wartościami:
    • Korekta wartościowa (dla korekt dokumentów zaliczkowych)
    • Korekta ilościowa
    • Korekta faktury VAT (dla korekt dokumentów zaliczkowych
    • Korekta kosztów dodatkowych
Przyciski do generowania faktur i korekt

Do formularza Korekt ręcznych faktur zakupu oraz Korekt ręcznych faktur VAT zakupu dodano nowe pole w nagłówku:

  • Numer KSeF faktury korygowanej – numer KSeF faktury źródłowej, z możliwością ręcznego wpisania numeru przy wystawianiu dokumentu
Uwaga
Przy korekcie ręcznej brakujące dane należy uzupełnić tak jak w przypadku faktur.
Nagłówek korekty ręcznej

Powiązanie dokumentu z pozycją z KSeF

Została dodana możliwość powiązania dokumentu znajdującego się w systemie z dokumentem z KSeF. Ma to zastosowanie, gdy w systemie znajduje się już faktura więc nie ma potrzeby generowania dokumentu z KSeF. Z poziomu Zakup -> Import KSeF -> Grupa przycisków Lista -> sekcja lista dodany został przycisk [Dołącz] z wartościami:

  • FZ – otwarte zostaje okno z listą faktur FZ,
  • FZV – otwarte zostaje okno z listą faktur FZV.

Po wyborze dokumentu z listy należy wykonać akcję dołączenia powiązania.

Przy próbie dołączenia powiązania do dokumentu, który ma już powiązanie z innym dokumentem zostanie wyświetlony komunikat: Dołączanie powiązania nie powiodło się. Nie dodano załącznika do faktury. Wybrany dokument ma już powiązanie.

W sekcji Lista został dodany również przycisk [Odłącz], który jest aktywny w momencie wyboru z listy dokumentu posiadającego powiązanie z innym dokumentem w systemie.

Przyciski Dołącz i Odłącz

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?