Mapowanie danych na strukturę logiczną schematu FA(3) e-faktury KSeF

image_print

Informacje Ogólne (Nagłówek)

 

Nazwa pola Pole XML Źródło danych (Comarch ERP Altum)
Kod formularza KodFormularza Stała wartość: FA (3)
Wariant formularza WariantFormularza Stała wartość: 3
Czas wytworzenia DataWytworzeniaFa Systemowa data i czas generowania pliku XML
Nazwa systemu SystemInfo Nie wysyłane

 

SPRZEDAWCA (Podmiot1)

 

Opis pola w schemie Pole XML Źródło danych w Comarch ERP Altum
Prefiks NIP PrefiksPodatnika Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole Prefiks NIP (Jeśli wypełniony. Jeśli nie wypełnione pole to nie jest wysyłane do XML)
Identyfikator podatkowy (NIP) NIP Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole NIP
Nazwa sprzedawcy Nazwa Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → pole Nazwa
Kod kraju KodKraju Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy → Kraj (Adres główny)
Adres (linia 1) AdresL1 Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Numer mieszkania, Kod pocztowy, Miasto 

Jeśli nie mieści się w AdresL1  (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego).

GLN GLN Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Adresy → pole GLN Pobierane z adresu głównego
Adres e-mail Email Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Kontakty → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym
Telefon Telefon Konfiguracja → Struktura firmy → Firma → Kontakty → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym

 

NABYWCA (Podmiot2)

 

Opis pola w schemie FA(3) Nazwa pola XML Źródło danych w Comarch ERP Altum
Identyfikator podatkowy (NIP) NIP Wartość z pola NIP na karcie kontrahenta wskazanego na dokumencie.
Kod UE KodUE Wartość z pola Prefiks NIP na karcie kontrahenta (dla transakcji wewnątrzwspólnotowych).
Numer VAT UE NrVatUE Wartość z pola NIP na karcie kontrahenta (dla transakcji wewnątrzwspólnotowych).
Kod Kraju KodKraju Wartość z pola Prefiks NIP na karcie kontrahenta
Numer ID NrID Wartość z pola NIP na karcie Kontrahenta dla transakcji pozaunijnych
Brak identyfikatora BrakID Aktualnie brak obsługi. Planowane dodanie obsługi w QF w połowie marca.
Nazwa nabywcy Nazwa Podmiot gospodarczy: pole Nazwa.

Odbiorca detaliczny: pola Imię i Nazwisko. Aktualnie brak obsługi. Planowane dodanie obsługi w QF w połowie marca.

Kod kraju KodKraju Karta kontrahenta → zakładka Adresy → pole Kraj. Pobierane z adresu głównego
Adres (linia 1) AdresL1 Karta kontrahenta → zakładka Adresy. System łączy pola: Ulica, Numer domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto. Jeśli nie mieści się w AdresL1  (z adresu głównego), wówczas kontynuacja w AdresL2 (z adresu głównego)
GLN GLN Karta kontrahenta → zakładka Adresy → pole GLN. Pobierane z adresu głównego
Adres e-mail Email Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole E-mail. Powiązane z adresem głównym
Telefon Telefon Karta kontrahenta → zakładka Dane kontaktowe → pole Telefon. Powiązane z adresem głównym
Znacznik JST JST Pole przenoszone z karty Kontrahenta na fakturę, natomiast do XML wartość pobierana z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE
Znacznik grupa VAT GV Pole przenoszone z karty Kontrahenta na fakturę, natomiast do XML wartość pobierana z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE

 

PODMIOT TRZECI (Podmiot3)

 

Opis pola w schemie Pole XML Logika pobierania i warunki wysyłki danych
Dane identyfikacyjne NIP / Nazwa Dane kontrahenta docelowego (jeśli są inni niż Nabywca). Pole NIP pobierane z karty kontrahenta. Aktualnie nazwa pobierana jest z adresu 
Identyfikator wewnętrzny IDWew Brak obsługi.
Kod Kraju KodKraju Pobierany z karty Kontrahenta – pobierany z pola Kraj 
Inny identyfikator NrID Wypełniane dla transakcji pozaunijnych
Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, KodUE Wypełniane dla transakcji unijnych
Numer identyfikacyjny VAT nabywcy (bez literowego kodu kraju, który wskazano w polu KodUE) NrVatUE Wypełniane dla transakcji unijnych
Brak identyfikatora BrakID Wartość „1” wysyłana, gdy podmiot nie posiada NIP, NrID, IDWew oraz NrVatUE
Rola: Odbiorca / Oddział Rola = 2 Wysyłana, gdy adres docelowy jest inny niż adres nabywcy
Rola: Dodatkowy nabywca Rola = 4 Odbiorca inny niż Nabywca oraz brak zaznaczenia JST/GV
Rola: Jednostka Samorządu Rola = 8 Wysyłana, gdy na karcie kontrahenta docelowego włączono parametr JST. Z karty Kontrahenta przenosi się na fakturę a do XML z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE
Rola: Grupa VAT Rola = 10 Wysyłana, gdy na karcie kontrahenta docelowego włączono parametr GV. Z karty Kontrahenta przenosi się na fakturę a do XML z faktury. Wartość w xml przyjmuje 1- TAK lub 2 – NIE
Rola: Pracownik Rola = 11 Pobierana z: Dokument → Zakładka Kontrahenci → Odbiorca → Zakładka Pracownik

DANE FAKTURY (Fa)

 

Opis pola w schemie FA(3) Pole XML Źródło danych w Comarch ERP Altum
Kod waluty KodWaluty Wartość pobierana z dokumentu z pola Waluta.
Data wystawienia P_1 Wartość pobierana z dokumentu z pola Data wystawienia.
Numer faktury P_2 Zależnie od konfiguracji na definicji firmy (zakładka KSeF): Numer systemowy lub Numer obcy.
Numer WZ WZ Powiązane dokumenty WZ wygenerowane przed wystawieniem FS.
Suma netto (23% / 22%) P_13_1 Zakładka KwotyTabelka VAT.  Kwota netto w walucie dokumentu.
Data sprzedaży P_6 Pole Data sprzedaży. W korektach: Data korekty. Pole pomijane, jeśli data ta jest identyczna z datą wystawienia.
Data początkowa okresu P_6Od Aktualnie obsługiwane – planowana zmiana pobierane będą dane z daty P_6Do
Data końcowa okresu P_6Do Aktualnie brak obsługi – ta data będzie pobierana zamiast P_6Od

Faktura: wartość netto, kwota podatku, należność i kurs faktury zaliczkowej

Wartość netto, kwota podatku, należność
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_13_1 Zakładka Kwoty → Tabelka VAT.  Kwota netto w walucie dokumentu
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_14_1 Suma kwot VAT z tabelki VAT dla stawek 23% i 22%. Kwota Vat w walucie dokumentu
W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_14_1W Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy dokument jest w walucie obcej
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_13_2 Suma wartości netto z tabelki VAT dla stawek 8% i 7%.
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_14_2 Kwota podatku VAT dla stawki 8% lub 7%
W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_14_2W Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej dla stawek 8% i 7%
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_13_3 Suma wartości netto z tabelki VAT dla stawki 5% 
Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_14_3 Suma kwot VAT z tabelki VAT dla stawki 5%.
W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z 45 przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_14_3W Kwota VAT w walucie systemowej w sytuacji gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej dla stawki 5%
Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]. P_13_6_1 Wartość sprzedaży w stawce 0% – transakcje krajowe
Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_13_6_2 Wartość sprzedaży w stawce 0% – transakcje wewnątrzwspólnotowe
Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_13_6_3 Suma wartości netto w stawce 0% z tytułu eksportu – transakcje pozaunijne
Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. P_13_7 Suma wartości netto dla stawki ZW
Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. P_13_10 Wartość sprzedaży ze stawką dotyczącą odwrotnego obciążenia
Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. P_13_11 Brak obsługi
Suma Brutto P_15 Kwota brutto do zapłaty

 

KURS WALUTY DLA ZALICZEK

 

Wyjaśnienie Nazwa linii KSeF Obsługa w systemie
Kurs waluty w fakturze zaliczkowej KursWalutyZ Kurs waluty pobierany z FSL

 

Adnotacje: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie i MPP

Wyjaśnienie Nazwa linii KSEF Obsługa
Metoda kasowa (1 – tak, 2 – nie) P_16 Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2”
Samofakturowanie (1 – tak, 2 – nie) P_17 Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2”
Odwrotne obciążenie (1 – tak, 2 – nie) P_18 Obsługujemy w przypadku odwrotnego obciążenia, jeśli mamy odwrotne obciążenie wysyłamy 1, jeśli nie mamy wysyłamy 2
Mechanizm podzielonej płatności (1 – tak, 2 – nie) P_18A Obsługujemy w przypadku podzielonej płatności, jeśli mamy podzieloną płatność wysyłamy 1, jeśli nie mamy wysyłamy 2

 

Adnotacje: Zwolnienie

Wyjaśnienie Nazwa linii KSEF Obsługa
Jeżeli podstawą tą jest Ustawa, wówczas należy przesłać linię P_19A z przepisem tej ustawy. P_19A Pobierane z faktury z pola Przyczyna zwolnienia z VAT
Jeżeli podstawą tą jest Dyrektywa UE, wówczas należy przesłać linię P_19B z przepisem tej dyrektywy. P_19B Brak obsługi
Jeżeli podstawa jest inna niż ww. wówczas należy przesłać linię P_19C i podać w niej inną podstawę zwolnienia. P_19C Brak obsługi
Sprzedaż zwolniona – nie P_19N Wartość 1-nie wysyłana jest jeżeli na dokumencie nie użyto stawki ZW i nie wybrano podstawy zwolnienia lub wybrano podstawę zwolnienia zdefiniowaną przez użytkownika w słowniku uniwersalnym 

 

Adnotacje: Nowe środki transportu

Wyjaśnienie Nazwa linii KSEF Obsługa
Znaczniki wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (1 – tak) P_22 Brak obsługi
Za pomocą tego pola przekazuje się informację o tym, czy występuje obowiązek posiadania dodatkowego dokumentu o którym mowa w art. 42 ust 5 P_42_5 Brak obsługi
Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. P_22A Brak obsługi
Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu. P_NrWierszaNST Brak obsługi
Przebieg pojazdu lądowego P_22B Brak obsługi
Liczba godzin używania jednostki pływającej P_22C Brak obsługi
Liczba godzin używania statku powietrznego P_22D Brak obsługi
Znacznik braku wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawa nowych środków transportu. P_22N System wysyła wartość 1, czyli brak wystąpienia

 

Adnotacje: P_23

Wyjaśnienie Nazwa linii KSEF Obsługa
Adnotacja “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu” lub “VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE” (1 – tak, 2 – nie) P_23 Standardowo system generuje w tym polu wartość domyślną “2”

 

Adnotacje: Procedura marży

Dotyczy pól:  P_PMarzy, P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3, P_PMarzyN.

Pola nieobsługiwane: P_PMarzy, P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3

Pole P_PMarzyN:  System wysyła wartość 1, czyli brak wystąpienia. 

Rodzaj faktury

Wyjaśnienie Symbol Obsługa
Faktury zaliczkowe ZAL Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów FSL.
Faktury obejmujące zaliczki ROZ Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów FS na których rozliczona została FSL.
Faktury sprzedaży inne niż zaliczkowe i końcowe VAT Dodatkowe oznaczenie dla faktur innych niż zaliczkowe i końcowe.
Korekty faktur zaliczkowych KOR_ZAL Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów KFSL.
Korekty do faktur obejmujących zaliczki KOR_ROZ Dodatkowe oznaczenie dla dokumentów korekt FS na których rozliczona została FSL.
Korekty do faktur innych niż zaliczkowe i końcowe KOR Oznaczenie dla dokumentów korekt.
Faktury uproszczone UPR Brak obsługi

 

Dane nagłówkowe na korekcie faktury

Wyjaśnienie Linia KSeF Obsługa
Przyczyna wystawienia faktury korygującej PrzyczynaKorekty Wartość pola pobierana z dokumentu korekty z pola Przyczyna korekty.
Data wystawienia faktury korygowanej. DataWystFaKorygowanej Wartość pola pobierana z dokumentu korekty z pola Data wystawienia.
Numer faktury korygowanej NrFaKorygowanej Dla dokumentu korekty ręcznej: Wartość pola Numer z zakładki Dokumenty skojarzone.

Korekta do dokumentu: W zależności od wartości pola dostępnego na zakładce KSeF na definicji firmy wysłany jest:

  • numer systemowy – jeśli wybrano opcję Systemowy
  • numer obcy – jeśli wybrano opcję Numer obcy
Znacznik numeru KSeF faktury korygowanej. NrKsef Pole z wartością 1 wysyłane jest, jeżeli faktura korygowana była wysyłana do KSeF tj. posiada numer KSeF.
Numer nadany w KSeF fakturze korygowanej NrKSeFFaKorygowanej Numer faktury korygowanej (źródłowej) nadany w KSeF.
Znacznik faktury korygowanej wystawionej poza KSeF. NrKSeFN Pole z wartością 1 wysyłane jest, jeżeli faktura korygowana nie była wysyłane do KSeF tj. nie posiada numeru KSeF.
Okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. OkresFaKorygowanej Brak obsługi
Dane Nabywcy na fakturze korygowanej w przypadku przesyłania korekty danych Podmiot2K Brak obsługi

 

Znaczniki FP i TP

Wyjaśnienie Linia KSeF Obsługa
Znacznik dla faktury rejestrowanej do paragonu. FP W przypadku faktury do paragonu, pole przyjmuje wartość 1.
Znacznik dotyczący powiązania między nabywcą a dostawcą. TP brak obsługi

  

Wiersze faktury

WIERSZE FAKTURY (FaWiersz)
Kolejny numer wiersza faktury NrWierszaFa Kolejny numer wiersza wysyłanej faktury 
Nazwa towaru lub usługi P_7 Element dokumentu -> Artykuł -> pole Nazwa 
Indeks Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi, nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu towaru lub usługi Aktualnie cecha pozycji faktury.
GTIN Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN Kod EAN13 (własny lub obcy) z pozycji faktury.
CN Symbol Nomenklatury Scalonej CN Kod CN z pozycji faktury
Ilość P_8B Element dokumentu -> pole Ilość
Jednostka miary P_8A Element dokumentu -> pole JM (Jednostka Miary)
Cena netto P_9A Element dokumentu -> pole Cena netto
Cena brutto P_9B Element dokumentu -> pole Cena brutto
Wartość netto P_11 Element dokumentu -> pole Wartość netto
Wartość brutto P_11A Element dokumentu -> pole Wartość brutto
Stawka VAT P_12 Element dokumentu -> pole Stawka VAT
Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) P_12_XII Brak obsługi

 

PŁATNOŚCI NA FAKTURZE

 

Nazwa linii KSeF Znaczenie Obsługa w systemie Comarch ERP Altum
Zaplacono Znacznik pełnej wpłaty Wartość 1, jeśli faktura została opłacona w całości w jednym terminie.
DataZaplaty Data dokonanej wpłaty Wysyłana przy pełnej zapłacie w jednym terminie
ZnacznikZaplatyCzesciowej Status płatności ratalnej 1: zapłacono częściowo; 2: zapłacono w całości, ale w wielu ratach.
KwotaZaplatyCzesciowej Wartość wpłaty częściowej Kolejne powtórzenia kwot dla rozliczeń częściowych.
FormaPlatnosci Kod formy płatności Mapowanie pola Forma płatności z nagłówka na kody KSeF 1-6

 

Zamówienia

Umowy

Brak obsługi pól: DataUmowy, NrUmowy, NrUmowy, NrPartiiTowaru

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Wartość brutto zamówienia WartoscZamowienia Dokument ZS -> Suma Brutto. Suma wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia (lub umowy), którego dotyczy zaliczka
WIERSZE ZAMÓWIENIA
  ZamowienieWiersz Elementy dokumentu ZS powiązanego z fakturą zaliczkową. 
Numer wiersza NrWierszaZam Element ZS -> Lp. Kolejny numer wiersza z zamówienia sprzedaży
Nazwa towaru/usługi P_7Z Element ZS -> Artykuł -> Nazwa. Nazwa towaru z pozycji zamówienia 
IndeksZ Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu zamawianego towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu zamawianego towaru lub usługi [pole fakultatywne] Cecha pozycji zamówienia.
GTINZ Globalny Numer Jednostki Handlowej, cyfrowy odpowiednik kodu EAN Kod EAN13 (własny lub obcy) z pozycji zamówienia.
Jednostka miary P_8AZ Element ZS -> JM. Jednostka miary z pozycji zamówienia (podstawowa lub pomocnicza zależnie od konfiguracji)
Ilość zamówiona P_8BZ Element ZS -> Ilość. Całkowita ilość towaru na zamówieniu
Cena netto P_9AZ Element ZS -> Cena netto. Cena jednostkowa netto z pozycji zamówienia
Wartość netto wiersza P_11NettoZ Element ZS -> Wartość netto. Wartość netto pozycji zamówienia
Kwota VAT wiersza P_11VatZ Element ZS -> Wartość VAT. Kwota podatku od pozycji zamówienia
Stawka VAT P_12Z Element ZS -> Stawka VAT. Stawka podatku z pozycji zamówienia (np. 23, 8, zw)
Stawka podatku w kraju odbiory (WSTO/OSS) P_12_XIIZ Brak obsługi

 

STOPKA FAKTURY I OZNACZENIA SPRZEDAWCY

Nazwa linii KSeF Obsługa i źródło danych (Definicja firmy)
KRS Wartość pobierana z pola Numer w rejestrze z definicji firmy sprzedawcy.
REGON Wartość pobierana z definicji firmy z pola REGON.
BDO Wartość pobierana z definicji firmy z pola Numer rejestrowy BDO.

 

Czy ten artykuł był pomocny?