Nowości i zmiany w wersji 2019.5 - Comarch POS
Możliwość ręcznego wprowadzenia numeru karty lojalnościowej na dokumencie
Od najnowszej wersji istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia numeru karty lojalnościowej (bonu z zaznaczonym parametrem Program lojalnościowy) dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego). Funkcjonalność umożliwia obsłużenie sytuacji, gdy:- aplikacja pracuje w trybie offline i kontrahenta nie ma w lokalnej bazie danych
- aplikacja pracuje w trybie online, jednak w bazie ERP nie został wyszukany kontrahent po zeskanowaniu karty lojalnościowej
- użytkownicy aplikacji nie korzystają z czytnika kodów kreskowych

- tylko dla wybranego nabywcy (również dla nabywcy Nieokreślony)
- jeżeli w bazie stanowiska POS zarejestrowana jest chociaż jedna karta lojalnościowa

- wpisać ręcznie jej numer
- zeskanować kartę
- w bazie lokalnej stanowiska POS
- w systemie ERP (w przypadku trybu pracy online)
Zmiany w obsłudze rabatów
Program lojalnościowy
Została dodana obsługa rabatu z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa. Taki rabat może zostać naliczony na dokumencie:- dopiero po uzupełnieniu numeru karty lojalnościowej kontrahenta
- po wybraniu kontrahenta z przypisaną kartą lojalnościową
Przykład
W systemie ERP został zdefiniowany rabat typu: Rabat grupy nabywców na grupę artykułów. Rabat dotyczy wszystkich kontrahentów oraz nalicza 10% zniżkę na zakup kosmetyków. Uzyskanie zniżki wymaga od Klienta okazania karty lojalnościowej, w związku z tym, na definicji rabatu zostaje zaznaczony parametr Karta lojalnościowa.
Na stanowisku POS operator na nowo wystawianym paragonie:
- dodaje kosmetyk Odżywka do blond włosów
- wybiera kontrahenta Ewelina Boroń
- nie zostaje naliczony żaden rabat, ponieważ kontrahent nie ma przypisanej karty lojalnościowej
- dla kontrahenta wybiera opcję [Dodaj kartę klienta]. Po zeskanowaniu oraz zatwierdzeniu wydawanej karty na dokumencie zostanie naliczony 10% rabat.
- Tak – rabaty na dokumencie zostaną ponownie przeliczone
- Nie – rabaty nie zostaną ponownie przeliczone, pozostaną bez zmian
- nieprzecenione pozycje dokumentu (rabat procentowy oraz wartościowy jest równy zero)
- pozycje przecenione o kwotę mieszczącą się w ramach określonych warunków z definicji rabatu (warunków: >, >=, =, <, <=, od wartości procentowej lub wartościowej)
- pozycja została już przeceniona o kwotę przekraczającą warunki określone na definicji rabatu
- waluta dokumentu nie jest zgodna z walutą warunków z definicji rabatów
- parametr Podlega rabatom na artykule jest odznaczony
- odpowiada ona artykułowi typu Skup lub Bon
Przykład
W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:
- Rabat 20% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
- Rabat 10% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany ręcznie.
- Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
- Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
- Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom
- Błyszczyk – cena 8 EUR (naliczony rabat 20% na grupę Kosmetyki)
- Kolczyki – cena 4,50 EUR (naliczony rabat pracowniczy 10%)
- Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)
Przykład
W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:
- Rabat 10% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
- Rabat 20% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany ręcznie.
- Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
- Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
- Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom
- Błyszczyk – cena 7,2 EUR (naliczony rabat 10% na Kosmetyki, a następnie rabat pracowniczy 20%)
- Kolczyki – cena 4 EUR (naliczony rabat pracowniczy 20%)
- Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)
Zmiany dla promocji pakietowych
Dla promocji pakietowych została dodana obsługa parametrów:- Definiowanie rodzaju rabatu – z możliwymi opcjami do wyboru:
- W nagłówku rabatu
- Na artykułach/artykułach dodatkowych
- Naliczaj rabat na – dostępny przy wybranej wartości W nagłówku rabatu parametru Definiowanie rodzaju rabatu, z możliwymi opcjami do wyboru:
- Artykuły podstawowe
- Artykuły dodatkowe/Gratisy
- Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – z możliwymi opcjami do wyboru:
- Brak – oznacza dotychczasowe naliczanie rabatu w ramach promocji pakietowej
- Proporcjonalnie – oznacza obliczanie ogólnego rabatu dla całego pakietu oraz rozbijanie go na poszczególne pozycje dokumentu proporcjonalnie do ich udziału w pakiecie
- Uwzględniaj rabaty nagłówka
Przykład
W systemie ERP została zdefiniowana promocja pakietowa STAŁY ZESTAW:
- Pakiet stały
- Nazwa promocji: STAŁY ZESTAW
- Waluta: EUR
- Rabat definiowany jest: W nagłówku rabatu
- Rabat rozbijany jest na elementy: Łączna cena pakietu: 400 EUR
- Rabat jest naliczany na: Artykuły podstawowe
- Pozycje: 1 szt. Kurtka oraz 2 szt. Spodnie
- Spodnie – 285,95 EUR
- Kurtka – 99,99 EUR
- Torebka – 49,99 EUR

Proces wymiany elementu promocji pakietowej z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu
Ze względu na proporcjonalne rozbicie wartości rabatu na elementy pakietu, w trakcie procesu wymiany cena wymienianego artykułu (przykładowo, na ten sam w innym rozmiarze lub kolorze) zawsze będzie inna. Aby uniknąć różnicy w płatności (przykładowo, gdy promocja w dalszym ciągu obowiązuje), pozostałe elementy pakietu zostaną automatycznie zwrócone, a następnie dodane ponownie na generowanym dokumencie w celu ponownego przeliczenia promocji. Wprowadzone zostały następujące zmiany:- na dokumencie handlowym – pozycje podlegające promocji pakietowej prezentowane są jako kolejne pakiety
- na dokumencie korygującym – dla korygowanego elementu promocji pakietowej wybranie przycisku [Wymiana] wyświetli komunikat: „Zwracana pozycja została sprzedana z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu na elementy pakietu. Całość pakietu zostanie zwrócona automatycznie. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:
- Tak – pozostałe elementy tego pakietu również zostaną zwrócone oraz dodane na tworzony dokument handlowy z ponownym przeliczeniem rabatów
- Nie – powrót do dokumentu korygującego bez wprowadzania zmian
Obsługa rabatów progowych
Została dodana obsługa rabatu towarowego - Rabat progowy na artykuł. W definicji takiego rabatu ustalane są progi dotyczące ilości kupowanych przez kontrahenta artykułów oraz wysokość rabatu dla każdego progu i dla wybranej waluty. Ponieważ artykuł wielokrotnie dodany na dokument prezentowany jest jako osobne pozycje, progi rabatu weryfikowane są dla sumy ilości wszystkich pozycji dokumentu dla danego artykułu.Przykład
W systemie ERP zdefiniowany jest rabat progowy:
- 5% rabatu od dwóch sztuk artykułu
- 10% rabatu od trzech sztuk artykułu
- dotyczy artykułów o kodzie APA252 oraz ABA200
- APA252 – 5% rabat
- APA252 – 5% rabat
- ABA200 – rabat nienaliczony
Przykład
W systemie ERP zdefiniowany jest rabat progowy:
- 5% rabatu od dwóch sztuk artykułu
- 10% rabatu od trzech sztuk artykułu
- dotyczy artykułu o kodzie APA252
- APA252 – 10% rabat
- APA252 – 10% rabat
- APA252 – 10% rabat
- zgodność waluty dokumentu z walutą wybraną na definicji rabatu progowego
- zgodność ceny początkowej z ceną określoną na definicji rabatu progowego
- zgodność jednostki miary pozycji dokumentu z jednostkami miary wybranymi na definicji rabatu progowego
- czy artykuł podlega rabatowaniu
- czy artykuł nie jest typu Skup lub Bon
Zmiany w kuponach rabatowych
Dla funkcjonalności kuponów rabatowych zostały wprowadzone następujące zmiany:- Kupony rabatowe nie są przenoszone na dokument generowany z zamówienia sprzedaży. W związku z tym, na generowanym dokumencie rabat wynikający z kuponu zostanie naliczony, ale kupon na dokumencie źródłowym nie będzie widoczny pod przyciskiem [Kupony].
- Zmiana kontrahenta z ponownym przeliczeniem warunków dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie rabatu na pozycjach dokumentu
- Kupony rabatowe nie są edytowalne na generowanych dokumentach: ZS → FSL oraz PAR → FS
- W przypadku kuponów rabatowych powiązanych z promocją pakietową lub rabatem nagłówka od wartości transakcji, na generowanych dokumentach, przy próbie modyfikacji ilości lub usunięcia pozycji pochodzącego z ZS z naliczonym rabatem/promocją pakietową, wyświetlany jest komunikat:
- Dla promocji pakietowej: "Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?”
- Dla rabatu nagłówka od wartości transakcji: „Na pozycję naliczono rabat nagłówka od wartości transakcji. Modyfikacja spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?
- Tak - promocje zostaną usunięte, a pozycje dokumentu ponownie przeliczone
- Nie – powrót do dokumentu bez dokonywania żadnych zmian
- Na liście kuponów (z poziomu podglądu karty kontrahenta) została dodana domyślnie ukryta kolumna: Dokumenty powiązane – prezentuje numer dokumentu, na których został zużyty dany kod kuponu rabatowego.

Kolumna Cena bazowa na korekcie
Na liście pozycji dokumentu korygującego (KIPAR, KIFS) możliwa jest prezentacja kolumny Cena bazowa (domyślnie ukryta).
Uwaga
Na formularzu korekty ręcznej kolumna Cena bazowa nie jest dostępna.
Uprawnienie dla zwrotu
Zostało dodane uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu (nadawane w systemie ERP) określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument generujący zwrot pieniędzy. Weryfikacja uprawnienia dotyczy zwrotu wynikającego z:- KIPAR
- KIFS
- KWFSL
- korekt ręcznych
- zatwierdzenia wywozu dokumentów TF
- dokumentów procesu wymiany
- dokumentów sprzedażowych zawierających artykuły typu Skup
Zmiana dotycząca okna blokady aplikacji
W oknie blokady aplikacji została wprowadzona możliwość zalogowania się na konto innego użytkownika przy pomocy przycisku [Przełącz użytkownika]. Po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat: „Czy na pewno chcesz wylogować operatora [nazwa ostatnio zalogowanego operatora]? Wszystkie otwarte widoki zostaną zamknięte.” z opcjami do wyboru:- Tak – zamyka otwarte widoki oraz otwiera okno logowania operatora
- Nie – użytkownik wraca do okna blokady
- Zmiana nazwy przycisku [Zaloguj] na [Odblokuj]
- Prezentowanie godziny oraz danych ostatnio zalogowanego operatora

Łączna ilość elementów dokumentu
Na liście pozycji tworzonego dokumentu dodane zostało pole Łączna ilość. Pole prezentuje sumę ilości elementów dodanych:- niezależnie od ich jednostki miary
- z największą precyzją jednostki spośród dodanych pozycji
- nie uwzględniając artykułów typu Usługa
- nie uwzględniając ujemnych ilości – w przypadku artykułów podlegających skupowi
- nie uwzględniając skorygowanych/zwróconych artykułów
- PAR, FS, ZS, OS, dokumenty z procesu wymiany
- korekty ilościowe (również ręczne)

Przykład
Na paragonie zostały dodane następujące pozycje:
- 1 szt. czekolady mlecznej
- 2,2 kg truskawek
- 1,5 l soku jabłkowego
Lista transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi
Od najnowszej wersji została dodana lista transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi dostępna z poziomu Raporty i rozliczenia → Lista Transakcji.
- po jego ponownym uruchomieniu
- na innym stanowisku POS w ramach danego centrum


Uwaga
Dane z listy transakcji zrealizowanych kartami płatniczymi nie są synchronizowane do systemu ERP.
Zakładka Grupy na karcie artykułu
Na karcie artykułu została dodana zakładka Grupy prezentująca kategorie podziału artykułu oraz grupy artykułów, do których należy artykuł. Lista zawiera następujące informacje:- Kategoria
- Grupa
- Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Filtrowanie artykułów oraz kontrahentów po grupach
Na liście artykułów oraz kontrahentów została dodana możliwość filtrowania obiektów według kategorii podziału. Artykuł przypisany do wielu grup w ramach jednej kategorii podziału prezentowany jest na liście tylko raz, mimo iż należy do wielu grup wybranych w filtrze. Filtr prezentuje dwie informacje dla każdej wartości (grupy zawartej w danej kategorii podziału):- Nazwa grupy
- Ścieżka – określa lokalizację grupy artykułów w drzewie kategorii podziału grup artykułów

Zliczanie czeków na zamknięcie dnia
Podczas zliczania stanu kasy na zamknięcie dnia dla formy płatności typu Czek prezentowana jest lista czeków, którymi zostały opłacone dokumenty w ciągu otwartej sesji.
Uwaga
Lista czeków z zamknięcia dnia jest zapisywana w bazie danych, ale nie jest synchronizowana do systemu ERP.
Zmiany w podsumowaniu stanowiska
Na zakładce Podsumowanie sprzedaży, w oknie Podsumowanie stanowiska, zostały dodane dodatkowe pola:- Sprzedaż w cenie regularnej – wartość brutto obliczana w walucie systemowej bez uwzględniania udzielonych rabatów
- Wartość udzielonych rabatów – różnica wartości pól Sprzedaż łącznie oraz Sprzedaż w cenie regularnej
- Procent udzielonych rabatów – wartość procentowa ilorazu kwoty udzielonych rabatów oraz sprzedaży łącznej
- Liczba zwróconych artykułów – obliczana na podstawie KIPAR, KIFS oraz korekt ręcznych (z wyjątkiem korekt faktur generowanych do korekt paragonów)
- Liczba wydanych kart lojalnościowych – liczba aktywowanych kart. Pole jest widoczne, jeżeli na stanowisku POS są dostępne karty lojalnościowe.
- Liczba dokumentów z kartą lojalnościową – liczba wystawionych dokumentów handlowych z dodanym numerem karty lojalnościowej. Pole jest widoczne, jeżeli na stanowisku POS są dostępne karty lojalnościowe.
- Liczba dokumentów bez karty lojalnościowej – liczba wystawionych dokumentów handlowych bez dodanego numeru karty lojalnościowej. Pole jest widoczne, jeżeli na stanowisku POS są dostępne karty lojalnościowe.

Zmiany w integracji z terminalami od Ingenico
Dla konfiguracji terminala płatniczego Ingenico została dodana możliwość wypełnienia dwóch kolejnych IP serwera transakcyjnego oraz portów.