Jak powiązać towary importowane z OCR/KSeF z kartami towarowymi w systemie Comarch ERP Optima?

image_print

Podczas importu dokumentów z KSeF lub za pomocą usługi OCR, system automatycznie lub ręcznie łączy pozycje z faktury z Twoim cennikiem. Pozwala to na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.

  1. Konfiguracja wstępna (Warunek konieczny)

Aby system mógł przenosić poszczególne pozycje faktury, należy odpowiednio skonfigurować parametry importu:

  1. Przejdź do menu: Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / KSeF.
  2. Na zakładce [Odbiór faktur] upewnij się, że parametr Przenieś tylko nagłówek dokumentu jest odznaczony.

W tym samym oknie możesz określić preferowany sposób mapowania pozycji.

  1. Sposoby mapowania podczas importu dokumentu

W zależności od ustawień, system może działać w jednym z dwóch trybów:

  • Automatyczne mapowanie pozycji: Program samodzielnie dopasowuje pozycje z faktury do kartotek w bazie. Weryfikacja odbywa się według ustalonej przez Ciebie hierarchii.
  • Ręczne mapowanie: Uruchamia się, gdy parametr automatyczne mapowanie pozycji jest wyłączony lub system nie odnajdzie powiązania. Na ekranie pojawi się okno weryfikacji:
    • W kolumnie Przypisz towar z bazy możesz wskazać właściwy odpowiednik z cennika.
    • Pozostawienie tego pola pustego spowoduje, że program automatycznie utworzy nową kartę towaru.

Wskazówka: Warto zaznaczyć opcję Pamiętaj zmapowane pozycje. Dzięki temu system zapamięta Twój ręczny wybór. Przy kolejnym imporcie od tego samego dostawcy program automatycznie przypisze wskazany towar, pomijając ogólną hierarchię wyszukiwania.

  1. Zarządzanie powiązaniami z poziomu karty towaru

Powiązaniami między towarami możesz zarządzać w dowolnym momencie – również przed importem faktury czy w celu skorygowania powiązań.

Instrukcja krok po kroku:

  1. Otwórz kartę danego towaru w cenniku i przejdź na zakładkę [Ogólne].
  2. Kliknij ikonę Towary przypisane podczas dodawania dokumentów za pomocą OCR lub KSeF.
  3. W wyświetlonym oknie możesz zarządzać listą powiązań:
    • Usuwanie powiązań: Jeśli towar został niepoprawnie sparowany, kliknij ikonę kosza, aby trwale usunąć powiązanie.
    • Ręczne powiązywanie z wyprzedzeniem: Za pomocą ikony plusa możesz wprowadzić dane identyfikacyjne towaru u dostawcy jeszcze przed zaimportowaniem faktury. Przyspieszy to przyszłe importy i wyeliminuje konieczność ręcznego mapowania podczas przetwarzania dokumentów.

Czy ten artykuł był pomocny?